吊销该执照。附加标准1. 对申请的评估内容包括股东在需要时提供进一步资金支持的能力。2. 董事会作为一个整体,必须熟悉拟设银行打算从事的各类 33,都应起到以下作用:● 对银行是否具备适当的公司治理(包括风险管理和内部控制制度)提供独立的验证;● 确定银行提供的信息是否可靠;34● 进一步获得关于银行 ...
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第一条 为进一步规范我院所属事业单位(以下简称单位)财务会计工作,加强财务管理,提高资金使用效率,促进各项事业发展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国 控制第三十三条 单位应根据国家和院的有关规定,建立健全内部控制制度,包括货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与 ...
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核心原则》由巴塞尔委员会于1997年9月发布,并在1997年10月国际货币基金组织和世界银行香港年会上得到国际金融界的认可。“新兴市场经济体金融稳定工作组 监管机构要求“审计委员会”包括有经验的非执行董事。(参考文件:《银行机构内部控制制度框架》--1998年9月)原则15:银行监管者必须确定银行具有 ...
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信贷业务之外的企业间的直接借款损失。 (二)鉴证方法 1、评价委托人的相关内部控制制度是否存在、有效且一贯遵守,以判断其风险程度。对企业会计核算制度 及执行是否到位;审核现金日常管理制度的执行力度,评价其内控制度的风险程度; 2、获取货币资金收支明细表,并与总账、明细账核对。确认现金及现金等价物账面 ...
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做出详细规定。从此次披露的年报看,信托投资公司股东或发起人的出资形式基本上是货币资金,这与金融机构的特质是大体对应的。 从某种意义上讲,注册资本代表 )中知悉。但愿《信托投资公司信息披露管理暂行办法》的修改、《信托投资公司内部控制指引》的制订以及其他相关法律法规的完善,能够进一步规范年报披露行为和提高 ...
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做出详细规定。从此次披露的年报看,信托投资公司股东或发起人的出资形式基本上是货币资金,这与金融机构的特质是大体对应的。 从某种意义上讲,注册资本代表 )中知悉。但愿《信托投资公司信息披露管理暂行办法》的修改、《信托投资公司内部控制指引》的制订以及其他相关法律法规的完善,能够进一步规范年报披露行为和提高 ...
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章会计科目和主要账务处理一、公司会计科目顺序号 编号 会计科目名称 备注一、资产类1 1001 现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 ...
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工作,并将有关资料报至所在地中国人民银行分支机构: (一)建立内部控制制度,包括内部组织结构、授权授信、信贷资金管理、资金交易、会计核算、计算机系统的 货币; (二)独资银行、合资银行注册资本应不少于三亿元人民币的等值自由兑换货币; (三)独资财务公司、合资财务公司注册资本应不少于二亿元人民币的等值 ...
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公司治理结构及内部控制情况的评价;6、在扩大市场份额、开拓客户方面有何措施;7、如何保证经营计划及财务计划的有效实施;8、如何使用募集资金;9、 的公允性;计算非经常性损益占当期利润比重,分析由此产生的风险。第五十条 货币资金通过取得发行人银行账户资料、向银行函证等方式,核查定期存款账户、保证金账户、 ...
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行非同一控制下吸收合并项目金额项目金额可无限量添加行10.境外经营实体主要报表项目的折算汇率(七)合并财务报表项目注释1.货币资金单位:项目 无限添加行合计本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例_____。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例______。公司开发项目的说明 ...
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