是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量 ,一律不准折件零发,特殊情况应报经供应部负责人批准。 6.仓库要严格保卫制度,禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准。 四 ...
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付款单位出具代付款证明。第三十一条 在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。 第四章 合同 ...
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在履行过程中如与对方当事人发生纠份的,应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。第三十一条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的 ,以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等;2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3.货款的承付、托收凭证,有关财务财目;4.产品的质量标准、封 ...
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第1条 为规范企业应收票据的管理,防范应收票据风险,特制定本制度。 第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 第3 的真实性、合法性,防止以假乱真,避免或减少应收票据风险。 2.收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未收回货款,且不按企业规定作业,手续 ...
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按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金,报帐员 计划或预算使用经费,不得透支。5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据,自制的原始凭证要符合规定,不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、 ...
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用法定文字书写。第四条 会计科目:执行根据国家行业管理部门及行业协会制订的“企业会计制度”,结合公司具体情况而制订的会计制度中所订的会计科目。第五条 财会人员离职时 、借款条等。外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时,由对方开给本单位凭证、发票、收据等;2.公司统一使用借贷复式记账。...
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1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 (2)工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。 2.零用金额暂定 账户,并编制收支日报表送呈经理核阅。 (2)零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。 (3)财务部收到零用金 ...
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一、医院使用的所有的空白收据,由本院财务部门统一制定,统一购回、统一保存、统一管理,并对空白收据实行分类及连续编号。二、设立票据分类专用领取登记簿,凡有关科室或人员领用空白票据,必须在登记簿上按照规定项目,填写发票序号、正式发票的起止号码、领取本数、领取 ...
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开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。编制产品发运计划,组织回笼资金第十三条 执行销售合同,必须严格按照 掌握原则,处理好主次关系。第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。第十六条 分管成品资金 ...
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开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。 编制产品发运计划,组织回笼资金第十三条 执行销售合同,必须严格 原则,处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管成品资金 ...
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