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系统内使用资金监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条 管理机构1.企业设立资金管理部,办理各二级企业以及企业内部独立 将严格按照限额计划控制各二级企业借款规模,如因经营发展,增加贷款或担保限额,应专题报告说明资金超限额原因,以及新增资金投量、投向和使用 ...
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结算,填制各种凭证。二、其他货币资金内部控制与监督(一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格审批手续,应视业务需要和用途 编号标明。财务部门在“固定资产卡片编号及动态登记表”(财固—2)上,按固定资产卡片顺序进行分类登记。一、固定资产增加固定资产增加,包括购入、自行建造、其他单位投入 ...
//www.110.com/fagui/law_354283.html -了解详情
结算,填制各种凭证。 二、其他货币资金内部控制与监督 (一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格审批手续,应视业务需要和 。 财务部门在“固定资产卡片编号及动态登记表”(财固一2)上,按固定资产卡片顺序进行分类登记。 一、固定资产增加 固定资产增加,包括购入、自行建造、其他单位投入、 ...
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视同销售确认收入并缴纳相关税金。9.审核纳税人对外进行来料加工装配业务节省留归企业材料,是否按规定确认收入。10.审核增值税、消费税、营业税等税种视同销售货物 原始凭证,判断该项费用合理性。四、资产及负债审核(一)货币资产审核1.评价有关货币资金内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.审核 ...
//www.110.com/fagui/law_291723.html -了解详情
视同销售确认收入并缴纳相关税金。9.审核纳税人对外进行来料加工装配业务节省留归企业材料,是否按规定确认收入。10.审核增值税、消费税、营业税等税种视同销售货物 原始凭证,判断该项费用合理性。四、资产及负债审核(一)货币资产审核1.评价有关货币资金内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.审核 ...
//www.110.com/fagui/law_194940.html -了解详情
国家有关法律、法规及本业务准则。二、货币资产损失审核(一)现金损失审核1.评价有关货币资金内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.抽查凭证 齐备,会计处理是否正确;②审核竣工决算、验收和移交报告是否正确,与在建工程相关记录是否核对相符;③审核投资者投入固定资产是否按投资各方确认价值入账,是否有 ...
//www.110.com/fagui/law_290818.html -了解详情
国家有关法律、法规及本业务准则。二、货币资产损失审核 (一)现金损失审核1.评价有关货币资金内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.抽查凭证 齐备,会计处理是否正确;②审核竣工决算、验收和移交报告是否正确,与在建工程相关记录是否核对相符;③审核投资者投入固定资产是否按投资各方确认价值入账,是否有 ...
//www.110.com/fagui/law_288936.html -了解详情
有关法律、法规及本业务准则。二、货币资产损失审核(一)现金损失审核1.评价有关货币资金内部控制是否存在、有效且一贯遵守。①复核坏账准备金 齐备,会计处理是否正确;②审核竣工决算、验收和移交报告是否正确,与在建工程相关记录是否核对相符;③审核投资者投入固定资产是否按投资各方确认价值入账,是否有 ...
//www.110.com/fagui/law_194922.html -了解详情
投票方式。 2.2.6上市公司应当健全股东大会表决制度。股东大会审议下列事项之一,公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)公司 事务等事项作为年度工作计划必备内容。 7.7.7内部审计部门每季度至少应对货币资金控制度检查一次。在检查货币资金内控制度时,应 ...
//www.110.com/fagui/law_360870.html -了解详情
主要内容和精神实质,掌握内部控制和风险管理设计模式与方法、内部控制审计以及内部控制评价,建立有效内部控制体系,实现企业经济资源优化配置以及全过程、全方位 (2)所有者权益审计(3)金融资产审计(4)其他相关账户审计7、货币资金内部审计实务(1)库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金 ...
//www.110.com/fagui/law_390628.html -了解详情
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