预算执行情况。(九)项目承担单位应当按照本规定及有关要求,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目经费的监督和管理,对项目经费及其自筹经费分别 委配合国家质检总局组织进行。项目验收分为财务验收和业务验收,财务验收获得通过是进行业务验收的前提。(三)财务审计结果是财务验收的重要依据。财务审计由 ...
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及资金安排使用管理等治理任务的同时,认真落实建设项目各环节的监管责任,针对发现的问题,及时提出整治意见,明确整改要求,建立制度规范。各中央企业主要 ,优化业务流程的综合性整改措施,系统抓好整改工作,确保政府投资和使用国有资金项目特别是扩大内需项目优质、高效、安全、廉洁。3.完善制度体系,加强内部控制。 ...
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为了自己的利益,而与上市公司发生大量不公平关联交易,变相套取公司资金。针对少数股东权益无法得到保障的现状,中国证监会在2000年修订的《上市公司股东 公司决策过程的科学性、效益性、安全性,加强公司的竞争力,预防公司总裁和其他内部控制人为所欲为,侵害公司和股东利益,维护中小股东和其他公司利害关系人的利益 ...
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的财务管理和监督,规范校内结算中心的业务高等学校必须结合校内管理体制改革对所属二级单位建立科学的运行机制和有效的内部控制制度,明确划分各单位在财务工作中 将本校整改计划和建立经济责任制的具体方案报送主管部门,同时抄送有关财政部门和审计部门。为确保经济责任制的建立,教育部、财政部将从今年10月起,组织对 ...
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会计核算制度、风险管理和内部控制制度;(四)管理特定目的信托财产的业务主管人员和主要业务人员的名单和履历;(五)公司最近三个会计年度经审计的财务报表;(六) 业务而承担的义务和责任,并根据其在信贷资产证券化业务中担当的具体角色,针对信贷资产证券化业务的风险特征,制定相应的风险管理政策和程序,以确保持续 ...
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大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责;(二)公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性;内部 按照本行业公认的业务标准和道德规范出具文件,并声明对所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。第六十条公开募集证券说明书所引用的审计报告、资产评估 ...
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制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估,同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价,并披露相关信息。通过 上市公司质量的突出问题(八)切实维护上市公司的独立性。上市公司必须做到机构独立、业务独立,与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开。控股股东 ...
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要求,提出了新的问题。实施会计电算化,就需要建立与之相配套的一系列内部控制制度加以管控,才能充分发挥电算化的优势。目前,会计系统不少单位没有严密 ,从而促进单位经济业务的发展,提高整个会计工作水平。 (二)进一步完善会计电算化的配套法规 随着会计电算化的普及与财务软件功能的不断增加,针对会计电算化工作 ...
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要求,提出了新的问题。实施会计电算化,就需要建立与之相配套的一系列内部控制制度加以管控,才能充分发挥电算化的优势。目前,会计系统不少单位没有严密 ,从而促进单位经济业务的发展,提高整个会计工作水平。 (二)进一步完善会计电算化的配套法规 随着会计电算化的普及与财务软件功能的不断增加,针对会计电算化工作 ...
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制度;张辉认为,宏观调控决策权是一种区别于宏观调控活动中管理决策权、业务决策权的战略决策权,我国宪法规定的宏观调控决策权主体仅包括全国人大及其常委会,其 、明确政府的扶持义务,并规定农民专业合作社联合社;陈司谨、冉光和认为,农民专业合作经济组织存在内部侵权、内部控制无效或形式化、信息监督与薪酬激励控制 ...
//www.110.com/ziliao/article-297597.html -
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