国有资产的管理、使用及保值增值情况;财政收支、财务收支的内部控制制度及其执行情况;其他需要审计的事项。在审计的基础上,查清领导干部任职期间财政收支、财务 ;查清企业领导人员个人有无侵占国家资产,违反与财务收支有关的廉政规定和其他违法违纪的问题。第十一条审计组实施审计后,应当向审计机关提交审计报告。审计 ...
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书、财务报表及审计报告、盈利预测报告及审核报告、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书、律师工作报告、发行人的企业法人 、发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书、特定行业(或企业)的管理部门出具的相关意见。 七、证监会的审核流程 证监会作为国务院证券监督 ...
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和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实合法和效益的行为。第三条我市行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位, 五)违反法律、法规和规章的其他情形。单位负责人员指使、授意内部审计人员出具虚假审计报告的,由审计机关会同主管部门依法查处。第三十一条单位负责人和其他 ...
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和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实合法和效益的行为。第三条我市行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位, 五)违反法律、法规和规章的其他情形。单位负责人员指使、授意内部审计人员出具虚假审计报告的,由审计机关会同主管部门依法查处。第三十一条单位负责人和其他 ...
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和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实合法和效益的行为。第三条我市行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位, 五)违反法律、法规和规章的其他情形。单位负责人员指使、授意内部审计人员出具虚假审计报告的,由审计机关会同主管部门依法查处。第三十一条单位负责人和其他 ...
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规则界定(3)企业内部控制报告的撰写与章节解析2、企业的控制环境分析(1)内部控制的内部环境建设①内部环境及权责分配②内部环境及内部审计③内部环境及企业 关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。企业通过全面预算管理,对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核,可以有效地组织和 ...
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收购公司股票的行为 11.5 上市公司实际控制权发生转移的,原大股东及其关联企业存在占用上市公司资金或由上市公司为其提供担保等问题是否得到解决如存在 和避免同业竞争,增强独立性 1.2 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注册会计师出具无保留意见审计报告 被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 ...
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如我国《审计法》第2条的规定:国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支,国有的金融机构和企业事业组织的财务收支,以及其他依照本法规定应当接受审计的财政 鲜而有之。有的照样升迁,更多的大事化小,小事化了,或内部从轻处理。审计报告一出,立刻在群众中引起强烈反响,要求追究有关人员责任的呼声愈演愈烈 ...
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结果,不得虚报或者隐匿真实情况;(二)客观公正地评价被审计企业厂长(经理)的经济责任履行情况,提出审计报告;(三)法律、法规规定的其它职责。第十五条审计 的审计组和受委托的内部审计机构、社会审计组织提出的审计报告,由审计机关负责审定并出具审计意见书。审计机关对查出的违反国家规定的财务收支行为,需要处理 ...
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从事信贷业务的金融保险机构(包括经批准成立的企业集团内部财务公司)外,企业之间原则上不得直接从事信贷业务。企业之间除因销售商品等发生的商业信用外 贵公司符合××(具体减免税种)减免条件,××年度可减免××(具体减免税种)××元。 本鉴证报告仅供贵公司向主管税务机关办理申请减免税时使用,不作其它用途。非 ...
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