,并对17 329个已完工项目实施了竣工决算审计,发出审计情况通报4377份,各类审计报告、简报14 680份,有力地促进和保障了灾后恢复重建 该项目设计费按照国家收费标准的49%支付。北川县教体局表示今后进一步加强内部管理,严格遵守建设工程招投标的有关规定。 16 四川省三台县人大、政协办公用房项目 ...
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实施控制的自觉性,并决定其他控制要素作用的发挥;风险评估是为了 研究 并管理企业风险;控制活动即具体控制 方法 ;信息与沟通达到控制的目的;监督是对内部 组织机构执行指定职能的效率,并向企业最高管理当局提出建议和报告。在内部控制架构中,内部审计的作用在于监督企业经营业务符合内部控制的要求,提供完善内部 ...
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受国务院委托所作的《关于2010年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求国务院责成有关部门对审计查出的问题,认真研究处理,切实进行整改,并向全国人大 25名未履行或未正确履行职责的人员进行了责任追究。财务核算和内部控制方面的问题,相关企业按规定调整了会计账目,并通过追回账外资金、收回支付的 ...
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、有关企业目前的管理结构、薪酬体系的文件;3、有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。(八)律师对"股权情况"的核查,应当清理破产财产清单中包括但不 ,应着重注意诉讼时效情况。3、律师根据审计报告、其他材料,结合企业实际,起草破产企业对外债权确认报告。(二)破产企业对外债权追讨的程序和步骤:1、核实 ...
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,2007年以来,中钢国际控股和东悦公司逐步健全公司治理结构,厘清内部业务分工,推动企业资源计划(erp系统)的应用,会计信息基本真实地反映了2007年至 、风险控制等方面仍存在不够规范和严格的问题。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中钢国际控股和东悦公司予以整改。 ...
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或委托人授权的范围,勤勉尽职地独立进行法律服务。3.3 律师从事其他与企业破产业务有关的法律服务时,可参照本指引。第一节 破产申请第4条 在 注意诉讼时效情况。 20.1.3 律师根据审计报告、其他材料,结合企业实际,起草破产企业对外债权确认报告。20.2 破产企业对外债权追讨的程序和步骤: 20.2 ...
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和与企业年金基金账户管理业务有关的其他设施;(七)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;(八)近3年没有重大违法违规行为;(九)国家规定的 向委托人以及人力资源社会保障行政部门提交审计报告。第七十二条受托人应当在每季度结束后30日内向委托人提交企业年金基金管理季度报告;并应当在年度结束后60日内向 ...
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和与企业年金基金账户管理业务有关的其他设施;(七)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;(八)近3年没有重大违法违规行为;(九)国家规定的 向委托人以及人力资源社会保障行政部门提交审计报告。第七十二条受托人应当在每季度结束后30日内向委托人提交企业年金基金管理季度报告;并应当在年度结束后60日内向 ...
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、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。甲方对建立健全企业内部控制,保证会计资料真实、合法、完整,保证会计报表及账册、凭证充分披露 甲方会计核算处理存在问题、内部控制制度存在缺陷,可能产生重大弊端时,可将该情况报告给甲方。 第七条审计报告的出具乙方在审计结束前_________日内应向 ...
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机构,诚然外部讲师也许在授课技巧上更专业,或更具备外来和尚好念经的“晕轮效应”,而企业内部的讲师培养却需要较长时间且多为兼职教师。然而内部教师 调查、证据搜集等方式审核流程符合度,并向培训委员会出具审计报告。为配合审计,需要准备相应的内部审计的checklist以保证流程中的重点证据都被审查到。 当然 ...
//wengui.110.com/wengui_1985.html -
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