不按要求建立基金监督机构和配备监督人员,致使基金监督工作无法开展,内控制度缺失、管理措施不力、发生截留社会保险费和挤占、挪用、贪污社会保险基金的 司法机关处理。三是针对以前和现在审计发现的各种社会保险基金违规问题,积极完善现行社会保险基金管理的监督措施,健全社会保险基金经办机构内部控制制度,并分级备案 ...
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地推行全省义务教育阶段“一费制”。加强对教育经费的审计与监督,规范和完善教育经费的管理,健全内部控制制度,防范财务风险,提高经费使用效益。继续实行高校 通知》(湘组发(2004)8号),进一步完善对中等及以下学校的督导评估制度。针对教育重点、热点、难点问题,适时开展教育专项督查。按照“决策、执行、监督 ...
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综合改革办工作。(4)汝城县财政局2010年内审工作情况、内部审计报告附办理蓝文妹现金支取业务开具《付款通知书》经办人一览表证明:蓝文妹有违规提取现金、 ,领取、使用、报账、保管单位备用金。(8)汝城县会计核算中心工作程序和内部控制制度证明:原始凭证审核:审核会计负责接单,审核原始凭证,经审核无误后 ...
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、领用、收付款、盘点等业务流程的循环到人事管理均缺乏有效的内部控制制度,故认为无法按司法鉴定的相关要求对该项目进行专项审计鉴定。2009年12月7 具体税额;同时酒店与酒店之间完税情况并不具有可比性,原因是每家酒店税务部门均是针对其具体地段、大小及情况,结合单位自行申报确定相应税额。在一审审理过程中, ...
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范围,有利于鼓励自由竞争,加大就业机会,增加国家的税收收入。由于一人公司缺少内部制衡,比较容易出现问题。因此,新《公司法》对一人公司作出了特别规定 了一个必要的制度保障。新《公司法》第170条规定,公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所,依照公司章程的规定,由股东会、股东大会或者董事会决定。公司 ...
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并未明确注册会计师的民事责任归责原则。但该法第21条要求注册会计师在执行审计业务时遵照执行准则、规则确定的工作程序出具报告,并随后使用明知和应当知道 对外承担责任的制度安排并不能取代合伙人与合伙人之间、合伙人与合伙制事务所之间的内部责任分配规则。因此,合伙企业法第58条规定,合伙人执业活动中因故意或者 ...
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合同关系,但是法律基于电子认证制度之维护交易安全的目的,规定了认证机构及签署者针对第三方所负有的法定义务,例如认证机构及签署者都有义务向信赖方保证数字证书中 上,对它来说,实行过错推定责任并不过分。在这方面,电子认证业务与注册会计师的审计业务十分相似。②在前面论述的电子认证活动中的违约责任中,实行的归 ...
//www.110.com/ziliao/article-16422.html -
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、健全与受托财产托管业务相关的内部管理制度和风险控制制度。 4.2.6 定期向甲方提供会计师事务所出具的关于本受托财产托管内部控制以及与本受托财产 甲方提交年度企业年金基金托管和财务会计报告,其中年度财务会计报告须经会计师事务所审计。 8.3 乙方可对委托投资资产及其投资组合进行风险监控与绩效评估,并 ...
//wengui.110.com/wengui_2269.html -
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、健全与受托财产托管业务相关的内部管理制度和风险控制制度。 4.2.6 定期向甲方提供会计师事务所出具的关于本受托财产托管内部控制以及与本受托财产 甲方提交年度企业年金基金托管和财务会计报告,其中年度财务会计报告须经会计师事务所审计。 8.3 乙方可对委托投资资产及其投资组合进行风险监控与绩效评估,并 ...
//hetong.110.com/hetong_2324.html -
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各部门、各单位应当严格执行财政税收法律、法规、规章和政策的规定,建立健全内部控制制度,加强对财政资金的管理以及对所属单位财政资金使用情况的监督,最 会计监督制度。会计从业资格证书持证人员应当按照财政部门的规定接受继续教育,提高业务素质和会计职业道德水平。?第三十七条财政部门应当加强对罚款决定与罚款收缴 ...
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