的股权非常分散,以至于没有一个股东能够对公司进行有效的控制,因此才导致内部人控制问题,独立董事制度正是针对这一问题而建立的,希望通过对董事会这一内部 赋予董事的职权外,上市公司还应当赋予独立董事一些特别职权,如独立聘请外部审计机构;对董事会提交股东大会讨论的事项,如需要独立财务顾问出具独立顾问报告的, ...
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的特殊产品和特定行业掌握在国家手中,从而保证国家对国民经济关键产品和行业的控制。 国有独资公司的法律确认对于深化国有企业的改革,将公司运作的法律机理引入 和其他经营管理人员的报告义务;没有规定公司内部财务机构财务信息的报告义务;没有赋予监事会召开股东大会的权利。 针对以上情况,可以考虑从以下几个方面对 ...
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检讨时作为参照。就英国现行的1989年公司法而言,“小型或者中型企业”可以豁免强制审计及其他有关会计报表的法定要求,而实践中70%的企业都可以享受豁免待遇 授权国务院证券监督管理机构对上市公司的“证券业务活动”进行监督管理,但实践中证监会大量涉入上市公司的内部治理和控制。在目前证券市场上信用机制匮乏、 ...
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计划或责任成本预算执行情况,针对薄弱环节,采取有效措施,改进经营管理,不断完善成本管理办法。5.接受国家和铁道部指定部门的监督、检查和审计,执行财政、审计、 条健全内部计划价格。企业应根据分级管理、分级核算的体制和内部经济责任制及业务核算的需要,对各种物资、燃料、动力、低值易耗品、备品配件、相互配合的 ...
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平衡财务预算方案,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制和执行中的问题,组织审计、考核财务预算的执行情况,督促企业完成财务预算目标。(三)企业财务管理部门在 的措施和建议。(四)企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作,并配合 ...
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有人负责妥善保管,建立支票登记簿,认真办理支票的领用注销手续。严格控制签发空白支票。如因业务确实需要携带空白支票采购商品物资的,必须按照有关规定办理。送交 销售要明码标价,防止提价或错价销售。六、加强对企业的检查和开展企业内部审计工作。(一)企业领导对各个环节的规章制度贯彻情况每年要组织一次检查,查 ...
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、平衡财务预算方案,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制和执行中的问题,组织审计、考核财务预算的执行情况,督促企业完成财务预算目标。(三)企业财务管理部门在 和建议。(四)企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作,并配合财务 ...
//www.110.com/fagui/law_25845.html -
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企业持有的从属公司股权。 此外,鉴于母公司对成员企业的控制能力强,且母公司本身拥有核心资产或核心业务,可采取母公司统一融资方式。在合同安排上,由母公司 的协助下保全银行债权。 6、制定执行奖励措施,调动执行有功人员积极性 对银行内部的激励措施方面,应制订专门的胜诉未执结案件执行收回款物奖励办法,设立 ...
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资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。第三十六条规定 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定, 管理委员会登记注册,以便于实施监管。另外,银行监督管理委员会应针对银行业务对于金融风险控制的要求,制定适用于上述金融机构的风险性监控指标体系,如资本 ...
//www.110.com/ziliao/article-281346.html -
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金驹公司付给太行公司的2000万元,太行公司已经返还500万元。【以下简称“煤炭买卖业务关系证据”】2、太行公司制作的2006年12月31日至2007年12月28日 。本院认为,本案双方当事人对刘瑞军在担任金驹公司总经理期间因股东内部矛盾单方控制了金驹公司的证照、印鉴、财务账册、电脑主机等财物之事实均 ...
//www.110.com/panli/panli_26042534.html -
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