是否完善并没有得到有效检查。震惊世界的巴林银行倒闭一案充分暴露了巴林银行松散的内部控制。尼克利森的欺诈行为使巴林银行亏损4亿英镑, 但直到尼克利 反映了主管银行监管不力。按照英国银行法的规定,任何银行如需将大于其资产25%的资金汇到海外分支,必须事先通知英格兰银行。巴林在未通知英格兰银行的情况下,擅自 ...
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的范畴。股东持有股权的比例一般与其实际出资比例一致,但有限责任公司的全体股东内部也可以约定不按实际出资比例持有股权,这样的约定并不影响公司资本对公司债权 规定。更何况本案中科美投资公司的注册资金1000万元全都是货币资金,并不存在以非货币出资的问题,也没有任何法律规定注册资金的来源必须是股东本人的自有 ...
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拉拢等共同作案等等。 (四)发案部位集中 金融机构犯罪案件越来越集中在直接与货币资金打交道的要害岗位上,如多数集中在会计、出纳、储蓄岗位、证券交易及 高管人员不能树立正确的权利观,导致滥用权利,走向犯罪的深渊。 3、内部控制薄弱,规章制度形同虚设 近年来,我国金融业得到高速发展,但管理和监督滞后于金融 ...
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资金业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务。第十一条 资金管理中心将不定期检查成员单位内部借款和预算资金等是否按规定用途使用,企业应如实反映 ...
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,并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。1.结算职能——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来,诸如:原材料、燃料 财务通则、会计准则的基本要求,与现行财务会计核算体制相结合,发挥事前、事中控制作用。如果完全脱离现有财会体系另搞一套,将增加企业管理难度和复杂性。 ...
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业务方面发展,网上银行在这些领域提供高附加值的金融信息增值服务,随着网上银行电子货币资金的相对充裕,网上投资理财技能将成为稀缺的信息资本,银行业与证券业将日益 缺乏对系统的严密控制,外部的第三者闯入系统设置病毒,会给银行带来更大的损失。电子银行及电子货币既可能遭受外来者入侵,更容易受到内部职员的破坏。 ...
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、国有资产管理制度、财务收支审批制度、会计电算化制度、财务分析报告制度等。内部控制的薄弱环节,应当作为审计重点。(三)审核财务资料。审查被审计单位的会计 用、保管、签发(使用)情况,审查是否存在其他收入不入账问题;14.结合往来款项及货币资金的审计,审查是否存在其他收入不入账或不及时入账、不完全入账的 ...
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内控制度是否健全、完善和严密有无遗漏和漏洞。三、内控制度的可行性和科学性。内控制度是否符合企业实际情况和业务特点,科学有效,起到相互制约, 促进,有利管理,纠错防弊的作用。第六条 企业流动资金审计范围:一、货币资金审计:⒈ 库存现金;⒉ 银行存款;⒊ 外汇存款;⒋ 外埠存款及信用证;⒌ 有价证券。二、 ...
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(二)最近一个会计年度实收资本或者净资产不低于3000万美元或者等值可自由兑换货币;(三)最近一年平均管理资产规模不低于300亿美元或者等值可自由兑换 个工作日内,报告保险资金境外投资月度托管情况; (三)年度报告。每年4月30日前,报送会计师事务所出具的上一年度公司财务报告和内部控制审计报告。受托人 ...
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九条单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范至货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。关联法规:国务院部委规章(2) 制度,明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求。第十条审批人应当根据销售与收款授权批准 ...
//www.110.com/fagui/law_238898.html -
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