,对审计出来的大案要案,进行立案侦查,依法查处。具体工作,由省监察厅会同有关部门制定方案,尽快付诸实施。 (九)建章健制,实行科学管理。针对企业整顿 粮食收购资金管理,杜绝挤占挪用,实现资金封闭运行,必须理顺企业内部的经济关系,改变主营业务与附营业务混淆的局面。粮食收储企业与粮食加工等附营企业彻底分开 ...
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机构提供的信息范围和内容,包括提供数据变动原因、数据管理制度、业务流程安排、自我检查情况或内部审计结果等。(4)提示单要明确银行业金融机构反馈信息的 现场监管数据质量与机构的风险管理要求相结合,督促高级管理层采取必要的措施严格控制非现场监管数据质量,并监控和评价非现场监管数据管理的全面性、有效性和相关 ...
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规定。 一、实行分类指导的指导思想按照社会主义初级阶段的特点和市场经济的要求,针对各地财政发展的差异性,制定并实施分类指导和分类扶持的财政政策,逐步缩小财政 、报销管理制度,严禁用公款吃喝、挥霍浪费。要大力精简文件、简报和内部发行书刊,控制印刷费、书刊订购费的不合理增长。本着精简、高效、节约的原则, ...
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财务预决算管理、企业财务动态监测、企业会计核算监督、企业经济责任审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作;要积极推进企业法律顾问制度建设,省属国有 流失,强调要“建立有效的国有资产管理、监督和营运机制”。十五届四中全会针对国有经济布局和结构的战略性调整、国有企业的战略性重组已经展开,提出“从体制 ...
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、监事会和审计等其他监督部门相协调;监督检查经营管理者履职行为与服务经营管理目标相统一;促进制度建设与提高企业效能相统一;完善企业内部管理控制机制与 因素和职工群众反映的热点问题等,开展单项或者综合事项的效能监察;(二)针对企业业务事项和管理活动的全过程或重点环节,开展事前、事中、事后或全过程的效能 ...
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,发现和处理突发事件。8 参与工程竣工验收,准备结算资料和总结资料,接受审计。9 处理项目经理部的善后工作。10 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报 措施2 项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时,应提出解决措施。3 ...
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,对于股权价值的影响因素,以是否可由目标公司控制进行划分,分为内部和外部因素,具体如下: (1)内部因素,包括股东会、董事会的决议,目标公司的利润和 的相关材料。例如目标公司前三个年度的资产负债表、利润分配表以及现金流量表,重大业务合同及履行状况、重大诉讼案件的裁决情况,质押股权的评估报告,重大事项的 ...
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程度上也都是市场规律作用的结果。例如,在政府诸缺陷中处于首要地位的内部性,其深层根源在于置身市场经济中的政府及其官员难以摆脱经济人本性的支配,导致 。因而,公共产品价格应当由政府特别控制,实行政府定价或政府指导价,其总体水平不得高于同类私人产品价格水平。政府指导价应针对不同的公共产品,分别采用最高限价 ...
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的纠纷。可见,通过寻求专业机构支持,实施同步控制可以有效防范海外并购前后可能遇到的各种法律风险。 (3)提高企业内部法务处理能力 在海外并购中,中国企业不仅 崛起,正当全球电信业繁荣期,该公司曾经雄心勃勃地要称霸全球光纤通讯市场,其业务涵盖全球27个国家和地区,光纤网络长达10万英里。然而光纤网络容量 ...
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市场所形成的系统性风险。举例来说,像美林、雷曼兄弟这样的国际投资银行,内部风险控制体系达到了世界一流的水平,最终却难逃破产或被收购的厄运,非常重要的 下,金融机构会出于逐利的目的,在吸收存款资金后从事高风险、高回报的业务,股东则可能纵容管理人员过度介入风险。因此,有限责任公司制度更进一步激励了金融创新 ...
//www.110.com/ziliao/article-199953.html -
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