的机构审定审计报告后,提出审计结果报告。由审计机关实施审计的,审计机关向本级政府提交审计结果报告,并抄送国有企业法定代表人管理机构和有关部门;由内部审计机构 评价依据;(三)对法定代表人任期经济责任的审计评价意见和评价依据;(四)对被审计企业违反国家规定的财务收支行为的定性、处理、处罚意见。被审计企业 ...
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也明显符合企业承包合同的特征。因此,郑守义三人辩称该承包合同系企业内部目标责任制的理由不能成立,不予采纳;2、该承包合同到期后,双方又口头协商在原 审站字(2004)3号《关于博爱县许良乡南道铸造厂1991年至2000年财务收支的审计报告》,其中:(1)关于1991年1月至1999年4月南道铸造厂经营 ...
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能力、负债水平、现金流量等财务承受能力,坚持量力而行原则,合理确定对外捐赠支出规模和标准。企业对外捐赠支出规模一般不得超过企业内部制度规定的最高限额;盈利能力 完善,并及时报省国资委备案。(二)省属监管企业对外捐赠支出应当纳入企业年度预算管理,并形成专项报告,对全年对外捐赠预算支出项目、支出方案及支出 ...
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2. 由一个或者数个合伙人执行合伙事务的,执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙 企业利润分配的前提是有利润,那如何判断合伙企业的利润,是企业内部的财务报表即可,还是外部第三方审计结果为准,这些需要通过合伙协议进行细化约定。) ...
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.莱(kennethlay)当时向公司1700名员工发誓,这种情况绝对不会重演。显然,完全依靠企业或者行业自律是解决不了问题的。人性的贪婪在没有监管的情况下, 调查,检查发现有14家会计事务所出具了23份严重失实的审计报告,造成财务会计信息虚假71.43亿元,涉及41名注册会计师。第二、三点不言自明。 ...
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总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制 审计,审计终了,及时写出审计报告,在征求被审计单位的意见后,报送厂长批准,对于复杂的审计项目,由审计委员会进行仲裁,再发出审计决定,被审单位必须执行 ...
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有关资料;(三)施工图纸和设计图纸变更等资料;(四)内部审计情况和内部控制制度资料;(五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证及其他会计资料;(六)工程 依法给予处分:(一)滥用职权、徇私舞弊的;(二)弄虚作假、出具虚假审计报告的;(三)隐瞒审计中发现的重大违法、违纪问题的;(四)利用职务便利索取或收受被 ...
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有关资料;(三)施工图纸和设计图纸变更等资料;(四)内部审计情况和内部控制制度资料;(五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证及其他会计资料;(六)工程 依法给予处分:(一)滥用职权、徇私舞弊的;(二)弄虚作假、出具虚假审计报告的;(三)隐瞒审计中发现的重大违法、违纪问题的;(四)利用职务便利索取或收受被 ...
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(五)组织落实处理决定,监督检查执行情况。企业内部下一级单位应当向上一级单位报告资产损失责任追究情况,企业应当向国资委报告资产损失责任追究情况。第九条企业 股权),主导制订改制方案、指定中介机构、确定转让、收购价格的;(二)未按照规定进行清产核资、财务审计和资产评估的;(三)干预或者操纵清产核资、财务 ...
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有关资料; (三)施工图纸和设计图纸变更等资料; (四)内部审计情况和内部控制制度资料; (五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计资料; (六 ,由其所在单位或者有关机关依法给予处理: (一)弄虚作假、出具虚假审计报告的; (二)隐瞒审计中发现的重大违法、违纪问题的; (三)利用职务便利索取 ...
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