挂钩”指标为“复合挂钩”指标,改“环比”为“定比”。第十八条落实企业内部机构设置权。企业按照精简、高效的原则,自主确定机构的设立、调整、撤并、人员编制 帐实相符,准确反映经营成果,并将年度经营成果,向职工代表大会和政府主管部门报告。企业应当根据《企业财务通则》,建立资产负债和损益考核制度,编制年度财务 ...
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七、落实地方金融机构费用专户管理制度全区各级财政主管部门要按照财政部《关于印发金融企业费用专户管理办法的通知》(财债字[1998]69号)要求,加强地方 主管部门可视具体情况,委托社会中介机构对地方金融机构的财务会计报告进行审计。十二、帮助地方金融机构完善内部财务管理制度各级财政主管部门要根据国家现行 ...
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需要可以委托社会审计组织进行审计查证。内部审计机构和受委托的社会审计组织开展社会保障资金审计工作,应当接受审计机关的业务指导和监督,并将审计报告报送审计机关备案。第六条审计机关应当定期对社会保障资金年度财务收支预算执行情况及决算进行审计。审计机关依法对企业、事业单位领导人任期经济责任 ...
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监督。(三)对基本建设的计划、拨款、决算进行审计监督。(四)对企业和其它生产经营单位的经营活动及其经济效益进行审计监督。(五)对内部控制制度是否严密、有效,进行审计 将审计的范围、内容、方式、要求和时间等通知被审计单位。第十三条提出审计报告,作出审计决定。审计组在审计结束后,应进行综合分析,写出审计 ...
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将财政部《关于对企业职工养老保险基金失业保险基金开展专项财务检查情况的报告》转发给你们并作如下通知:一、各地区、各有关部门对财务检查和审计发现的挤占 管理的宣传口径上,要坚决与国务院的政策规定相一致,对严重违纪典型案例进行内部通报批评。如果国务院同意以上处理意见,我部将会同劳动部、审计署、国家计委、 ...
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表明,宝钢集团重大经济决策较为规范,会计信息基本真实地反映了企业的财务状况,但在会计核算、内部管理等方面还存在不够规范的问题。这些问题对宝钢集团2010年度 问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求宝钢集团予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1 ...
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自主创新力度,增强持续创新能力。第十四条 国家出资企业应当建立健全内部监督管理制度,加强财务管理和审计监督,接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和 评估机构、会计师事务所串通出具虚假资产评估报告、审计报告的;(六)违反法律、法规和企业章程规定的决策程序,决定企业重大事项的;(七)未经履行出资人 ...
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和自主创新力度,增强持续创新能力。第十四条国家出资企业应当建立健全内部监督管理制度,加强财务管理和审计监督,接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和 评估机构、会计师事务所串通出具虚假资产评估报告、审计报告的;(六)违反法律、法规和企业章程规定的决策程序,决定企业重大事项的;(七)未经履行出资人 ...
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问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求南方电网公司予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1 该投资事项及项目运营情况上报南方电网公司,并拟挂牌出售该项目。(四)企业内部管理存在的问题。1. 南方电网公司尚未出台“三重一大”制度有关的实施细则,对 ...
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少计利润2.95亿元,占利润总额的5.28%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求兵装集团予以整改。此外,本次审计发现并 、资金投入,严控风险,力保项目尽快投产。(三)内部管理存在的问题。1. 至2009年底,兵装集团所属企业法律层级多达5级,四级及以下子公司多达168 ...
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