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对审计署和地质矿产部负责并报告工作。第五条地质矿产部系统内部审计机构和专职审计人员,在本单位主要负责人直接领导下,依照法律、法规和政策对本单位及下属单位财务 追究责任建议。九、对审计工作重大事项和重大违反财经法纪问题,向上级内审机构和审计机关反映。第十九条内部审计机构所在单位,可以在管理权限 ...
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总局审计局及本单位领导交办其他审计监督事项。第八条 民航内部审计机构对民航行业管理重大、带有普遍性或倾向性财务收支及其经营管理问题,开展行业 、廉洁奉公、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。民航内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十四条 对违反本 ...
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报告和专题审计报告。关联法规:全国人大法律(1)条第六条 国家海洋局内部审计机构主要职权是:一、有权检查被审计单位计划、报表、帐册、预决算、资财、 拒绝、隐瞒和销毁。二、有权参加被审计单位有关会议、对审计发现问题,进行调查并索取证明材料时,被审计单位有关人员应积极配合,不得设置任何障碍。三 ...
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资料。第十九条企业应当依据国家有关法律法规,完善内部审计管理规章制度,保障内部审计机构拥有履行职责所必需权限:(一)参加企业有关经营和财务管理决策 报告;(二)重要子企业负责人及企业财务部门负责人经济责任审计报告;企业内部审计工作发现重大违法违纪问题、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营 ...
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单位规章制度执行情况进行检查。(八)对本部门、本单位经济管理重要问题开展审计调查。(九)法律、法规规定和本部门、本单位主要负责人或者权力机构要求办理其他 第三十六条本规定自2004年月日起施行。1996年3月6日发布《交通行业内部审计工作规定》(交通部令1996年第1号)同时废止。关联法规: ...
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业务知识;(四)了解企业管理原则。第七条(内部审计工作依据和要求)内部审计人员和内部审计机构依照国家法律、法规和有关业务规则,根据企业经营管理要求 报经企业负责人批准后实施。第十五条(审计工作发现问题处理)内部审计人员或者内部审计机构对于在审计发现问题,应当及时报告企业负责人,并提出处理或 ...
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各级地方政府之间乃至于同级地方政府间如何拨钱问题,其应属财政管理体制一个关键问题。但现行《预算法》及有关法律对这一制度却缺乏规定,这就使得转移 立法机关权威地位,落实其在预算最终决定权并使行政权力在预算决策领域进行必要收缩。而针对行政系统内部高度集权现状,也须对预算权力在行政系统内部 ...
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有关规定,依照内部审计准则要求,通过独立、客观、公正审计监督,检查经济活动过程各项制度和业务健全性、合法性和有效性,发现问题,提出管理 三章权限与职责 第六条企业要依据国家有关法律法规,完善内部审计管理规章制度,保障审计机构拥有履行职责所必需权限: (一)参加企业有关经营和财务管理决策会议 ...
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禁止滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何人不得打击报复。第二章内部审计机构设置第七条市属各局、企业主管部门 法纪和造成重大经济损失有关责任人员,提出追究其责任建议;(五)对审计工作重大问题,向上级主管部门内部审计机构和同级国家审计机关反映;(六)对 ...
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人员在培训、职务评聘和待遇等方面存在实际困难。第九条教育行政部门内部审计机构指导内部审计工作主要职责是:(一)依据国家法律、法规和上级主管部门及本部门 后,可在相应范围内实行公告。第二十九条内部审计机构对重要审计事项进行后续审计,检查被审计单位对审计发现问题所采取纠正措施、效果以及对审计决定 ...
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