所称内部控制制度(以下简称内控制度)评审,是指教育系统审计机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。第四条内控制度评审的目的,是通过对内 可信赖程度,确定其对实质性测试的可靠性;(五)实质性测试;(六)提出审计报告,对企业内控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是的评价,并针对制度 ...
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国务院办公厅关于印发〈县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定〉和〈国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定〉的通知》(中办发[1999]20号) 执行国家财经政策,建立内部控制制度情况。经济责任审计报告对上述等方面的情况做了认真、全面的反映;对被审计学校(单位)财务管理情况做了客观 ...
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具备以下条件: (一)具有独立法人资格、在本市内注册并实际运营两年以上,具备完善的内部管理制度和财务制度的经营实体。 (二)直接用于入驻孵化企业的 科技企业孵化器考核表》、经注册会计师事务所审计的前两年度财务审计报告、入孵企业、毕业企业、淘汰企业名录和孵化器发展情况总结等相关资料。对未通过考核的孵化器 ...
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财务会计报表(包括资产负债表、收入支出表等),并在规定的时间内报教育行政部门。建立和健全内部财务管理制度,教育行政部门可会同有关部门对民办中等学校财务 。年度检查时,民办中等学校应当根据年检内容向区县教育行政部门提交年度学校自查报告、财务审计报告和要求提供的其他材料。第五十一条年检结果分合格、基本合格 ...
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不得超过研究开发总费用的10%,另有规定的除外。3.企业在中国境内发生的研究开发费用是指企业内部研究开发活动实际支出的全部费用与委托境内的企业、 国科发火[2008]362号)的要求填报。 本表内的所有财务数据须出自具有资质的中介机构的专项审计报告。 1.企业应如实填报所附各表。要求文字简洁,数据准确 ...
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第七章附则 第一章总则第一条为加强对公司的管理和监督,使中国科学院公司(企业)〔以下简称公司〕在社会主义市场经济中,遵守国家法律、法规,建立健全法人治理结构和 建立健全公司内部的监督体系:(一)监事会;(二)党的各级组织;(三)监察、审计部门;(四)工会、职工代表大会。 第三章监事会和财务审计监督第八 ...
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,为完成试点工作的各项重点内容所采取的保障措施,包括组织、人员、经费、内部机制政策等方面。不超过1000字。七、试点工作组织和责任分解建立由企业主要 报告);2.会计师事务所出具的近三年审计报告及有关财务报表,包括基本情况表、资产负债表、利润表、现金流量表(小企业可不报现金流量表)、科技支出与科研成果 ...
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、机构名称、办学地址、培养目标、办学类型、办学内容、办学形式、办学条件、内部管理体制、经费筹措与管理使用等;举办者为单位的应加盖单位公章,举办者为 ; 2.拟任新法定代表人的基本情况及资格证明; 3.原法定代表人离任财务审计报告; 4.决策机构的决议; 5.变更登记表。 (四)变更决策机构组成人员。由 ...
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软件著作权登记证书、技术转让合同等的复印件)。 (4)审计报告与财务报表 申请企业要提供2006年年度财务审计报告(含附注)及会计报表,会计报表包括资产负债表、损益表 专家意见》、《论证专家名单》、《推荐单位推荐意见》及《项目推荐报告》和《推荐项目汇总表》,并打印。 (3)主要附件内容扫描上传 请推荐 ...
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,软件著作权登记证书、技术转让合同等的复印件)。(4)审计报告与财务报表申请企业要提供2001年年度财务审计报告、会计报表及附注,以及申请前最近一个月的 、缴税总额、创汇或替代进口情况。4.项目投资评价计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。(三)社会效益、生态效益分析分析本项目实施后对于农业和农村 ...
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