内部其他部门、单位的关系。各级外经贸行政管理部门、国有外经贸企业事业组织应当为内部审计机构提供履行职责所必须的经费等工作条件。 第五条审计署驻外经贸部审计局 和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理的建议;(八)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经部门或单位负责人批准,可以采取必要的临时 ...
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办理调任、转任、轮岗、免职、辞职、退休等事项前,应当接受任期经济责任审计。 第七条根据干部管理、监督工作的需要,由外经贸部人事部门、纪检监察机关 应当积极组织实施,其调查核实结果报外经贸部党组,并抄送外经贸部内部审计机构。外经贸部内部审计机构在审计过程中发现重大违规违纪线索时,应及时向外经贸部纪检监察 ...
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中健康发展的企业,特别是规模较大的经济实体,应该建立健全包括内部审计在内的内部监督机制。国有外经贸企业在转换经营机制和逐步建立现代企业制度过程中, 审计队伍建设的有效手段和迫切需要。要坚持注重实效的原则,采取灵活多样的审计培训方式;要借鉴发达国家及国内其他行业的先进经验,逐步选拔一批政治业务素质好 ...
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内部审计工作的规定》和我部关于建立健全内部审计制度的有关要求,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条本办法适用于外经贸部及其所属的国有外经贸 如有异议,应在规定时限内向批准单位负责人提出,并附必要的申诉材料,并通知审计机构。批准单位负责人应当区别不同情况及时处理:(一)原处理无不当的,维持 ...
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管理制度和具体业务活动两方面对投资活动的决策、管理、效益等方面进行监督。审计的目的是评价投资管理制度的健全有效性和审核投资业务的真实性、合法性、效益性, 审计中如发现外经贸投资单位存在违反财经法规的行为,执行《对外经济贸易内部审计工作规定》的有关规定。第十八条审计机构应视情况对有关投资业务实施后续审计 ...
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一)依照《中华人民共和国律师法》取得律师执业证书;(二)经过外经贸主管部门的内部职工持股试点工作培训,经考核通过获合格证书。关联法规:全国人大法律( (五)国务院授权部门要求的其他法律文件。第七条 注册会计师负责改制企业的财务审计、盈利预测等工作。设立股份有限公司的,注册会计师需对改制企业进行设立前三 ...
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次年初,应根据当年各项经济指标的考核和有关条款的完成情况以及企业内部审计部门的审计结果,对经营者进行考核并征求企业职代会或工会意见后,对本企业经营者的 )下属机构负责人的工资收入不执行本办法,由企业参照经营者的年收入水平,按照内部工资分配办法和程序根据不同岗位的责任轻重,贡献大小合理区别确定,并按干部 ...
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文件的核稿。九、负责外经贸系统政务信息工作;归口管理部机关和直属企事业单位的内部刊物及公开发行的刊物;统一编发文告及部工作简报、新闻公报、年鉴、文件汇编 部属企事业单位住房制度改革。十五、负责对部直属企事业单位的内部审计工作;指导全国外经贸系统内部审计工作。亚洲司职责一、拟定和执行对主管国家(地区)的 ...
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会计制度的情况;负责全区外经贸宏观运行状况的监测、分析;负责外经贸统计工作及其信息发布工作。对机关行政经费、医疗费用实施管理;负责外经贸厅内部审计工作。(六)对外贸易管理处编报全区进出口商品配额(包括各种贸易方式)年度计划并下达组织实施;根据外经贸部授权管理和发放进出口许可证;联系进出口商会;拟定和 ...
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管理保秩序、促发展、求效益。已经“走出去”的企业,要借鉴跨国公司境外运作的经验,改革境外管理模式,推行经营者股权、期股激励机制,逐步实现人才当地化,同时要严格预算管理、内部审计和考核制度,确保境外投资项目的持续健康发展。(十)加强“走出去”发展工作的组织领导。建立由分管市长 ...
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