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有关方针、政策,社会主义市场经济理论,国家利用外资法律法规,工商企业经营管理基本知识,会计法规与财务管理基本知识,企业经济效益分析与评价、国际投融资、企业 做到严格要求,严格监督,严格管理。同时要支持他们工作,关心并注意解决他们工作、生活实际问题,要通过完善管理来留住和吸纳人才。合资企业较 ...
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各项政策措施,保证政策到位,人员到位。(二)建立健全中小企业内部管理制度。中小企业是建立全省中小企业信用体系主体,要依法督促中小企业建帐立帐,确保会计资料 依法追究法律责任。 五、组织领导与实施(一)各地、各部门要加强领导,并结合实际,大胆实践,积极解决中小企业信用体系建设工作出现矛盾和问题。 ...
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各项政策措施,保证政策到位,人员到位。(二)建立健全中小企业内部管理制度。中小企业是建立全省中小企业信用体系主体,要依法督促中小企业建帐立帐,确保会计资料 依法追究法律责任。五、组织领导与实施(一)各地、各部门要加强领导,并结合实际,大胆实践,积极解决中小企业信用体系建设工作出现矛盾和问题。要 ...
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各项政策措施,保证政策到位,人员到位。(二)建立健全中小企业内部管理制度。中小企业是建立全省中小企业信用体系主体,要依法督促中小企业建帐立帐,确保会计资料 依法追究法律责任。五、组织领导与实施(一)各地、各部门要加强领导,并结合实际,大胆实践,积极解决中小企业信用体系建设工作出现矛盾和问题。要 ...
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设立前置专项许可和审批项目进行清理,简化审批手续。凡有关法律、法规及国家行政规章规定前置审批,有关部门应当在受理后一个月内办结专项许可或审批 、私营企业协会和工商联等部门主要领导为成员,负责协调处理中小型工业企业改革发展重大问题。领导小组下设办公室,办公室设在市经委。政府各部门要适应市场经济 ...
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原则和法律、法规赋予履行出资人职责机构职权,以产权为纽带,由履行出资人职责机构按规定程序任免或建议任免董事会成员。董事会职工代表由企业 条 件。(五)及时与监事会沟通企业审计工作情况。企业组织内部审计应向监事会提供审计计划、审计报告等资料,审计发现重大问题及时报告监事会。企业开展外部 ...
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经营决策,统一调度资金,正确处理财务工作出现问题;(六)本企业其他财务事项。第九条企业内部审计机构或专职审计人员行使下列职权:(一)检查会计凭证、 按规定时间直接报送同级财政部门审批。第十九条财政部门依照国家法律、行政法规和财政规章规定,根据财政管理需要确定年度财政检查计划,按计划开展财政财务 ...
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送达审计报告。第二十六条审计部门对审计查出违纪违规问题,向被审计单位作出审计决定,并抄送干部(人事)管理等部门。被审计单位收到审计决定后,必须执行,并按审计 可视被审计单位内审工作开展情况和内审力量,委托该单位内部审计部门进行。任期年度审计内容和程序,可参照本规定第三章、第四章。第三十二条接受 ...
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指引》(财会〔2010〕11号)已于2011年在境内外同时上市公司平稳实施。对实施出现问题,2012年2月我部会同相关部门通过印发《企业内部 权力机构审核。企业也可以根据自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,比如,抽调内部审计内部控制等相关机构人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部 ...
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会签证监会、审计署、银监会、保监会,现予印发。附件:企业内部控制规范体系实施相关问题解释第1号 财政部 二〇一二年二月二十三日附件:企业内部控制 能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作总体情况公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价具体组织实施工作,对纳入评价范围 ...
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