是否已按规定与原单位脱钩。(二)附属企业内部管理审计1.货币资金审计(1)现金的审计①检查现金管理的内部控制制度是否健全、完善。现金出纳工作的岗位责任 四)立卷归档:对所有的审计资料进行整理、归类,按照档案管理办法立卷归档,妥善保管。附件:中国人民保险公司附属企业管理审计表填报说明根据中国人民保险公司 ...
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《企业年金基金管理办法》已经2011年1月11日人力资源和社会保障部第58次部务会审议通过,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督 托管人、投资管理人应当自上述情况发生之日起配合会计师事务所对企业年金计划进行审计。受托人应当自上述情况发生之日起的50日内向委托人以及人力资源社会 ...
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批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部 ,不得担任财务公司的董事、高级管理人员。具体任职资格管理办法另行规定。财务公司的董事、高级管理人员离任,应当由母公司依照有关规定进行离任审计,并将 ...
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委员会非银行金融机构监管部二○○四年四月二十日附件:企业集团财务公司管理办法(征求意见稿)目录第一章总则第二章机构设立及变更第三章业务范围第四章经营 的保险代理业务;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(五)办理成员单位的票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部 ...
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上海、深圳专员办,各保监局、保险公司,各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、资产管理公司,各省级农村信用联社,银监会 制度应当及时传达至全体员工。 第六章 内部监督 第四十四条 企业应当根据本规范及其配套办法,制定内部控制监督制度,明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构) ...
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,现印发给你们,请认真贯彻执行。二000年十二月二十九日玉林市国有企业财务监督管理办法第一章总则第一条为落实和规范我市国有企业(以下简称企业)财务自主权,加强企业 财务工作中出现的问题;(六)本企业的其他财务事项。第九条企业内部审计机构或专职审计人员行使下列职权:(一)检查会计凭证、帐簿、报表、决算、 ...
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根据国家“抓大放小”、从整体上搞活国有经济的方针,区别不同情况实施内部员工持股:(一)邮电,银行、保险等金融机构,享有特许经营权及享有特殊优惠政策的企业,不 内部员工持股专项基金,用于属下公司内部员工购股的借款,具体管理办法由资产经营公司制定。第十七条 高新技术企业可将科技成果作价折股分配给有贡献的 ...
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成果入股管理办法》和《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》实施。关联法规:地方政府规章(1)条第十条公司可根据自己的实际情况,灵活选择实行内部员工持 经持股会批准,允许在公司内部员工之间转让其所持有的股权,持股会有支付能力的也可以购回。第三十九条经营管理者脱离公司时,经离任审计确认不再对公司经营 ...
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的鉴定报告和会计师事务所等社会中介机构的审计报告;对于因管理不善造成的损失,还要事先追究有关责任人应责任的责任。对保险公司和有关责任人的赔偿,应抵减 福利设施,不得超出公益金帐面数额。十一、各级主管财政机关应当认真审查企业内部财务管理办法,对违反《企业财务通则》和分行业财务制度的,应当予以纠正。对国有 ...
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审核表》(略)2、《××公司企业年金实施方案》(略)3、职工代表大会(或职工大会)同意企业年金方案的决议(略)4、企业经济效益审计报告(略)(单位 投资管理第十五条(投资机构的职能)根据政府出台的企业年金投资机构管理办法的相关条款确定投资机构的主要职能。第十六条(投资政策)设定最低投资回报率;达不到 ...
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