范围内,从组织结构方面,保持它在职能上和组织上的独立性。 作为外部审计机构的最高审计组织,有权检查内部审计机构的工作情况,必要时,也可以参与内部审计 由于最高审计组织的独立性是章程和法律所规定的,它作为代表议会的机构在议会的指示下从事审计工作,因此具有高度的首创性,负有重大的责任。各有关国家的宪法, ...
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反洗钱措施的组成部分,银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。3.监管机构确信 保密信息。5.监管机构能够在一定程度上依靠独立完成而且质量可靠的内部审计工作。原则17:银行监管者必须与银行管理层保持经常性的接触,全面了解该机构 ...
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在机构内部独立地评价控制系统的完善程度、有效性和效率。因而,为了确保其独立性,内部审计必须在银行中有适当的地位和适当的报告程序(注22)。外部审计对该 对其工作的信赖程度时,监管者必须要考虑到审计工作对诸如贷款构成、贷款损失准备金、非营业性资产(包括对此类资产利息的处理)、资产估值、交易和其他证券业务 ...
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方法进行审计。如果由于某些原因,该机构不能进行审计工作,则应由借方的中央审计部门进行审计。第4.15款借方应让电力局及时地但不迟于各财政年终后 。仲裁法庭将使用科威特国和借方现行法律的共同原则以及正义的原则。第6.05款上款规定的有关仲裁的条款,将代替双方之间决定争议和解决一方对另一方提出的权利要求的 ...
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审计的报告包括上述审计师关于该财政年度里提交的费用报表,以及它们的准备过程和内部控制是否可以赖以支持有关提款的独立意见。 第五条 协会的补救措施 5.01节 期限内,向协会提交按照上述段落关于专用帐户纪录和帐目的审计的规定,要求报给协会的任何审计报告; (c)当协会在任何时候通知借款人将要根据《通则》 ...
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四第A.1(b)段在卫生部建立的,协助实施项目协调活动的工作小组。(h)“项目实施规定”系指根据本协定附件四第C.5(a)段,借款人发布的关于 在本节(b)段提及的年度审计中,并保证该审计的报告包括上述审计师关于该财政年度里提交的费用报表,以及它们的准备过程和内部控制是否可以赖以支持有关提款的独立意见 ...
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符合协会合理要求的由上述审计师写出的审计报告,其中包括上述审计师关于本财年提交的支付报表,连同准备这些报表的程序和相关的内部控制等是否足以支持有关提款的独立意见书; 美元的咨询专家个人的合同。但是,上述银行对预审的例外规定,将不适用于下述情形:(a)这类合同的工作大纲和短名单;(b)在挑选咨询公司时, ...
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;(C)借款人打算以其与商业银行签定的银团贷款协定(“银团贷款协议”)中规定的条款和条件,将其从外部资金来源(集体地称为“融资贷款人”)获取的总额55 财政年度内所提交的费用报表以及这些费用报表准备的程序和内部控制是否能作为有关提款的依据的独立的审计意见。(iii)当世行随时提出合理要求时,向世行提供 ...
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性,要求银行对本项目提供资金;及鉴于银行同意,特别是以上文为基础,按照本协定规定的条款和条件向借款人提供本贷款。因此,本协定的缔约双方现协议如下:第一条 目,并保证这类审计报告包括由上述审计师所写的一份单独意见书,以说明在该财政年度呈送的支出报表以及在准备这些报表过程中,其程序和内部审核是否可据以允许 ...
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银行偿还部分贷款;(3)根据《项目协定》附件二的规定,应使中技公司按照投资银行的需要,接受委托,进行工作。(b)借款人应通过将与投资银行签订的《转贷协定 表准备阶段的程序及内部钳制情况的文件是否可以作为证明有关的提款是合格的依据;3.根据银行的合理要求,随时向其提供涉及上述帐目及该帐目审计和有关记录等 ...
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