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审计进行)作为达到以下目的的主要手段:独立地对银行是否具有良好的公司治理结构(包括风险管理和内部控制系统)进行核实;认定银行提供的信息是可靠的;获得评价 创造条件。2.监管机构制定审计工作的范围和操作指引,确保其能够覆盖各项贷款、贷款损失准备金、不良资产资产估值、交易和其它证券业务、衍生产品、资产 ...
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在极端情形下,流动性不足会使银行资不抵债。操作风险最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行财务 新技术对金融市场发展的影响,也可以允许和要求许多银行迅速调整它们的资产组合和风险暴露,以呼应市场和客户的需求。在这样一种环境下,管理人员、 ...
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