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喀署办发43号各县、市人民政府,地直各单位:《喀什地区政府投资项目审计监督管理办法》已经行署2008年第一次常务会议通过。现印发你们,请认真 第十三条对政府投资项目实施审计,主要内容包括:(一)建设项目执行项目法人制、项目资本金制、项目招投标制、项目经济合同制、项目监理制等内部控制制度的建立和执行情况 ...
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财政监督与指导。完善政府采购信息统计与公布制度。在加强内部审计的同时,积极配合国家审计部门做好预算执行审计工作,提高各部门对财务监管的认识和财务制度执行的 ,强化对权力运行的监督和制约。加强对局直属单位、社会团体负责人的经济责任审计。加强信访举报工作,加大查办案件力度,发挥查办案件在治本方面的作用。( ...
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的贯彻落实。加大对违反政治纪律、滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职等案件的查处力度。开展廉政监察、效能监察、执法监察,进行特邀监督员试点工作。加强内部审计工作,强化审计监督。...
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决策中应末位表态。第六条规范民主生活会制度。加强领导班子成员对“一把手”的内部监督,提高民主生活会的质量。领导班子民主生活会每年至少召开一次,会前要广泛 苗头性问题时应进行诫勉谈话。第十三条实行“一把手”经济责任审计制度。在“一把手”任期内应安排一次经济责任审计;因晋升、调任、转任、退休、辞职、免职等 ...
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、国有企业改制时,应按有关规定进行产权界定,委托具有资质的中介机构进行审计、评估,中介机构出具资产评估报告书应经国资部门进行合规性审核。国资部门对材料 可再下浮10%;若持股额达100%且一次性付款的,可再下浮10%。对于内部职工与经营者一次性付款确有困难的,允许分期付款,首期付款一般不得低于50%, ...
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级财务监督管理,按照农业部、监察部、国务院纠风办《关于做好村干部任期和离任经济责任专项审计的通知》的精神,特制定本实施办法。第二条开展村(居)干部任期和 债务变动情况;财务管理、资产管理和民主理财等内部控制制度是否健全有效等。(二)财经法纪执行情况主要审计:各项收入是否及时、足额入账,有无侵占、挪用、 ...
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小组决定事宜;5、会同州审计局、监察局对贷款项目及资金使用情况进行专项检查和审计。第十条巴音资产公司的主要职责是:1、按照领导小组批准的贷款计划和 资金,加速资金周转,降低资金成本,确保建设项目的资金需要;4、建立、健全内部贷款资金财务管理制度,制定《管理运营信用贷款项目资金管理办法》,防范贷款风险, ...
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、法规、政策允许范围内,有权自主选择企业组织形式,自主从事经营活动,自行决定内部机构设置、人员聘用和辞退。第十四条鼓励和支持民营科技企业参与各种形式的 第十七条民营科技企业应当按国家有关规定建立健全内部管理制度,严格执行《科技企业会计核算规程》,并接受有关部门的审计与监督。第十八条民营科技企业应当依法 ...
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不退还的,由劳动保障行政部门依法处理。第三十七条劳动保障、财政部门、地税征缴机关、社会保险经办机构要建立健全社保专户的内部管理机制,基金实行“收支两条线”管理并接受上级部门的检查、审计部门的审计以及社会的监督。对发现有截留、私分、贪污、挪用“社保专户”资金的,要 ...
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医疗保险经办机构负责医疗补助的经办工作。要严格执行有关规章制度并建立健全各项内部管理制度和审计制度。要加强对医保经办机构的考核与监督管理,财政部门要制定 制度,并加强财政专户管理,监督检查补助经费的分配和使用;审计部门要加强医疗补助经费的审计。(十二)对国家公务员实行医疗补助,是涉及国家公务员切身利益 ...
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