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编撰内部稽核工作手册及工作底稿,其内容至少应包括对内部控制制度各项规定与业务流程进行评估,以判断现行规定、程序是否已具有适当之内部控制,管理单位与营业单位是否切实 稽核单位与营业单位所提列检查意见或查核缺失,及内部控制制度声明书所列应加强办理改善事项,应持续追踪覆查,并将其追踪考核改善情形,以书面提报 ...
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进行考核。 五、对公司之内部控制进行考核。 六、评估、检查、监督公司存在或潜在之各种风险。 七、检查公司遵守法律规范之情形。 八、审核本守则第三 委员会或独立董事之意见,并将其同意或反对之意见与理由列入会议纪录。 董事会进行中非担任董事之相关部门经理人员应列席会议,报告目前公司业务概况及答复董事提问 ...
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。 三、本市消费者保护方案及与消费者有关法规之审议及其执行之推动、连系与考核。 四、本市各目的事业主管机关关于消费者保护政策及措施之协调事项。 五、 ,得进行了解,并为必要之处置: 一、企业经营者违反行政院公平交易委员会有关消费争议之行业导正规定者。 二、企业经营者为访问买卖时,以提供无偿服务、检查、 ...
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