暴险,并定期检视,核实提列备抵损失或准备。 五、对金融控股公司与其子公司及各子公司间业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计 上一年度内部稽核发现之内部控制制度缺失及异常事项改善情形,依规定格式以网际网络信息系统申报主管机关备查。 第35条 总稽核督导办理内部稽核工作有下列情形之一者 ...
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,计算及控管大额暴险,并定期检视,核实提列备抵损失。 五、应对银行业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计画。 第14条 考试及格且取得结业证书。 内部稽核人员每年应参加主管机关指定机构所举办或金融控股公司或稽核人员所属银行自行举办之金融相关业务专业训练达三十小时以上。 参加主管机关 ...
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八 办理国内外汇兑。 九 办理商业汇票之承兑。 一○ 签发国内外信用状。 一一 保证发行公司债券。 一二 办理国内外保证业务。 一三 代理收付款项。 一四 代销公债、 五百万元以上五亿元以下罚金。 经营银行间资金移转帐务清算之金融信息服务事业,未经主管机关许可,而擅自营业者,依前项规定处罚。 法人犯 ...
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负责人及其关系人独资、合伙经营者。 三、本行主要股东、负责人及其关系人单独或合计持有超过公司已发行股份总额或实收资本总额百分之十者。 四、本行主要股东、负责人及其关系 得并科新台币一亿元以下罚金。 经营银行间资金移转帐务清算之金融信息服务事业,未经主管机关许可,而擅自营业者,依前项规定处罚。 法人犯前 ...
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