稽核制度(包括「一般控制」及「应用控制」)之资料,计算机线上交易尚须加具会计师对「计算机信息系统处理作业」内部控制及内部稽核制度出具之「审查报告 ,以及争议处理方式。 (四)隐私权保护政策。 (五)客户可选择之付款方式。 (六)安全交易机制。 五、证券投资信托事业应采取适当之步骤,确保客户在交易程序中 ...
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并定期检视,核实提列备抵损失。 五、应对银行业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计画。 第14条 内部稽核制度之目的,在查核 、领队稽核人员及正副主管均应分别参加管机关指定机构所举办之稽核人员研习班或计算机稽核研习班、领队稽核研习班及稽核主管研习班一期次以上,其中新任稽核人员并应经 ...
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。 (三)相关法令之遵循。 前项营运之效果及效率目标,包括获利、绩效及保障资产安全等目标。 五、内部控制之组成要素: 依「证券暨期货市场各服务 阶层善尽其责任。内部稽核之职能如下: (一)检查保护资产安全之措施是否适当。 (二)检查会计及业务信息是否可靠及完整。 (三)检查各项资源之运用是否有效率。 ...
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损失或准备。 五、对金融控股公司与其子公司及各子公司间业务或交易、信息交互运用等建立信息安全防护机制及紧急应变计画。 第14条 内部稽核制度之目的,在查核及 之金融业务经验;或具有五年以上之金融业务经验。曾任会计师事务所查帐员、计算机公司程序设计师或系统分析师等专业人员二年以上经验,经施以三个月以上之 ...
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提案之审议。七、其它金融重要措施之审议。八、其它依法应由委员会议决议事项。 第6条 本会设综合计划处、法律事务处、国际业务处、信息管理处、秘书室、人事室、 联机之规划、审核及管理。十二、本会及所属机关资通安全之督导、稽核及管制。十三、其它有关计算机操作及网络管理事项。十四、本会办公室自动化之规划及开发 ...
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复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产实体安全、与计画、预算或前期绩效之比较及对子公司之监理等之政策及程序。 四、信息及沟通:所称信息,系 内部稽核讲习,以提升稽核品质及能力。 前项内部稽核讲习之内容,应包括各项专业课程、计算机稽核及法律常识等。 第一项进修时数之规定,由本会另定之。 第18条 ...
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、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产实体安全与计画、预算或前期绩效之比较及对子公司之监理等之政策及程序。 四、信息及沟通:所称信息,系 稽核讲习,以提升稽核品质及能力。 前项内部稽核讲习之内容,应包括各项专业课程、计算机稽核及法律常识等。 第一项进修时数之规定,由本会公告之。 第18条 事业 ...
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验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产实体安全,及与计画、预算或前期绩效之比较。 (四)信息及沟通:内部控制须能产生规划、监督等所需 标准乖离之事实,则藉回馈系统反应至适当之管理阶层,并针对问题采取必要之修正措施,以确保期货经理事业依循规划方向进行经营,同时藉由内部牵制手段达到勾稽之 ...
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验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产实体安全,及与计画、预算或前期绩效之比较。 (四)信息及沟通:内部控制须能产生规划、监督等所需 标准乖离之事实,则藉回馈系统反应至适当之管理阶层,并针对问题采取必要之修正措施,以确保期货经理事业依循规划方向进行经营,同时藉由内部牵制手段达到勾稽之 ...
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共同遵行,以达成促进金融控股公司营运效率、维护金融控股公司及其子公司资产安全、确保财务及管理信息可靠性与完整性、及遵守相关法令规章之目标。 第4条 金融控股公司 金融业务经验;或至少有五年之金融业务经验。曾任会计师事务所查帐员、计算机公司程序设计师或系统分析师等专业人员二年以上经验,经施以三个月以上之 ...
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