实施。在实施过程中,有什么问题和意见,请及时函告驻部审计局。国内贸易部直属企业内部审计工作规定(1995年7月20日发布)第一条为了加强对部属企业内部 有关文件和资料;(三)参加有关会议,参与企业各项经营决策措施的制订;(四)对审计涉及的有关事项,进行调查并索取有关的文件、资料等证明材料;(五)对正在 ...
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组织领导,根据《中华人民共和国审计法》、《国内贸易部系统内部审计工作规定》和其他有关规定,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章 的使用效益;(二)对经费包干结余和预算外资金收支的合理性、合法性、效益性进行审计,避免和纠正挤占预算内资金。组织和指导预算外资金的流向,补充预算内资金不足 ...
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,触犯刑律的,移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导,帮助建立健全内部审计制度,完善自我约束机制。企业内部审计 其做到帐实相符,如实反映经营成果和企业财产保值增殖情况。第十二条本规定原则适用于对全民所有制交通运输、邮电、地质勘探、建筑安装、商业、外贸、物资 ...
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产权转让是否按照有关政策要求制定产权转让方案、经相关管理部门审批,是否按照规定进入依法设立产权交易机构中公开进行,提供相关资料。对其中的不正当交易 部属(管)单位基本建设管理办法(试行)》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》、《卫生系统内部审计工作规定》、《医疗广告管理办法》、《关于建立医药购销 ...
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在开展物资系统内部审计工作时,下列审计要点可供各级内审人员工作中参考:一、会计凭证、帐簿、报表审计(一)会计凭证审计1.原始凭证审计(1)审查原始 及时,有无长期拖欠挪用的情况。(2)审查存出保证金和包装物押金,是否按规定核算,是否及时进行清理。(3)审查备用金,是否确实存在,报销是否及时。(4)审查 ...
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严格按照物资部《设备成套单位贷款使用和管理办法》以及地方财政、金融部门的有关规定进行设备储备贷款和工交企业流动资金贷款使用和管理。各单位要经常清理银行贷款的 。各成套单位要认真贯彻执行国家审计署《关于内部审计工作的规定》和《物资部内部审计工作的规定》,开展内部审计监督,对存在的违法乱纪行为和重大问题要 ...
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予印发。 2001年3月30日 陕西省供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制规定根据国务院《关于解决供销合作社几个突出问题的通知》(国发[1999]5号)、《 资金和企业的政策性储备资金进行监督管理;负责组织管理省社直属单位的内部审计工作,并对全省供销社系统内审工作进行指导;监督、指导社员股金的管理 ...
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,汇集上报国家工商行政管理局的财务报表;组织开展系统内部审计工作;负责拟订系统基本建设规划和年度计划,并检查实施;负责系统个人养老、医疗、住房三项 经济主体,依法核发《企业法人营业执照》或《营业执照》;依据法律法规和有关规定收取市场管理费;查处市场内经济违法违章行为,依法保护消费者合法权益,维护管辖 ...
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情况,要求被审单位提供审计工作所需要的资料和必要的条件,争取被审单位积极配合和支持。(二)验证被审单位会计资料的真实性。1.评估内部控制制度的可信赖程度 提出加强宏观管理的建议。(三)立卷归档。审计工作结束后,除督促审计报告、审计决定执行外,还应按照审计档案管理规定“谁办案谁立卷”的原则,将该审计项目 ...
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认真贯彻执行。????二○○五年八月二十一日湛江市审计机关审计结果公告试行办法?第一条为了规范审计结果公告工作,提高审计工作透明度,充分发挥审计监督作用,根据《中华人民共和国 决定情况等)的公告(除因保密规定不能公开的内容外),不需要公开的审计事项不实行公告。第四条审计结果公告原则:(一)实事求是原则 ...
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