。附:中国人民保险公司清产核资检查验收办法今年,我公司在系统内全面开展了清产核资工作,这对于摸清我系统资产(资金)状况,完善内部管理制度,防止国有 工作给予高度重视;3.按总公司要求组建清产核资办公室;4.清产核资机构包括财会、审计、计划、资金运用、行政和业务等各个部门;5.抽调专人从事清产核资工作; ...
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组织体系第四十二条企业应建立健全风险管理组织体系,主要包括规范的公司法人治理结构,风险管理职能部门、内部审计部门和法律事务部门以及其他有关职能部门 十条企业应在董事会下设立审计委员会,企业内部审计部门对审计委员会负责。审计委员会和内部审计部门的职责应符合《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号 ...
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进行补充和细化。抓紧修订和完善国有资产评估管理、企业国有产权界定、境外企业国有产权监管、上市公司国有股权转让管理办法等法规规章和规范性文件。请各地国资委 、企业财务动态监测、企业会计核算监督、企业经济责任审计、企业内部审计管理及中介财务审计监督等工作;要积极推进企业法律顾问制度建设,省属国有重点企业要 ...
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营业执照有效复印件;(三)企业法定代表人的身份证明有效复印件;(四)具有资格的会计师事务所审计的企业近3年的财务报告及有关资信和履约能力等证明文件;(五)政府 1)条第八章 附则第三十四条 出资企业应根据本办法,结合本企业实际情况,制定企业内部担保管理办法,明确董事会或总经理会的担保批准权限。具体办法 ...
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机构出具的技术鉴定证明;(三)涉及保险索赔的,应当有保险公司理赔情况说明;(四)其他应当提供的材料:1.企业内部关于存货报废、毁损情况说明及审批文件 的审批程序另行报批。第十二章附则第五十八条企业应按照《会计档案管理办法》的规定,妥善保管清产核资工作档案,清产核资各种工作底稿、各项资产损失认定证明和 ...
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长的任职资格由银监会负责;副监事长、营业部总经理、信贷、财务会计和内部审计部门总经理、支行行长和支行副行长由银监局负责审核。(八)银监局负责 、从事金融工作时间、学历和所学专业。 (十)公司治理及内部主要管理制度办法。其内容包括: “三会”议事规则、董事会下专门委员会职责、财务管理办法、人事劳资管理 ...
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规范企业资产减值准备财务核销行为,促进企业建立和完善内部控制制度,根据《中央企业财务决算报告管理办法》(国资委令第5号)和国家有关财务会计制度,我们制定 应当取得法院终止裁定等法律文件;(六)应由责任人或保险公司赔偿的,应当取得责任人缴纳赔偿的收据或保险公司的理赔计算单及银行进账单;(七)抵押资产发生 ...
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暂行条例》为基础,迄今已经公布了《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《企业国有产权转让管理办法》等11个部门规章和30多个规范性文件,今后三年内 ,降低监督成本;要发挥综合监督的作用,充分运用监事会监督、内部审计监督、企业法律顾问监督和经营管理部门监督等各种资源,共享监督信息,形成事前、事中和事后 ...
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、长期债权投资、委托贷款和未入账的因承担连带责任产生的债权及应由责任人或保险公司赔偿的款项等;(二)股权性资产包括短期股权性投资及长期股权投资等; 的损失原因和清理追索工作情况,并提供符合规定的销案证据材料;(二)企业内部审计、监察、法律或其他相关部门对资产损失发生原因及处理情况进行审核,并提出审核 ...
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三)建立健全企业法人治理制度。适应企业整体上市要求,按照《公司法》进一步修改完善公司章程,建立健全股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、依法履职的议事 的编制,完善固定资产投资、产权收购、股权投资等分类管理办法,健全投资项目可行性研究、投资决策、投资管理、投资分析、项目审核或备案报批、项目统计分析 ...
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