下列事项发表独立意见:(一)银行依法运作情况。银行决策程序是否合法,是否建立完善的内部控制制度,银行董事、行长执行银行职务时有无违反法律、法规、银行章程或损害银行 意见的,应简单说明整改情况。第十一节 财务会计报表及其附注第四十八条 银行应披露审计报告全文、经审计财务会计报表及其附注。第四十九条 财务 ...
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财务报表符合下列所有条件,注册会计师应当出具无保留意见的审计报告:(一)财务报表已经按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了 责任按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, ...
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第八条 审计局有权要求直属单位按照规定报送财务预算、决算报表和其它经济业务活动资料以及社会审计机构出具的审计报告,各单位不得拒绝、拖延、谎报。第九 要求向审计局提交审计报告和审计调查报告。各单位应积极参与和配合审计局根据需要组织内部审计人员进行的专项、重点审计。第三十条 国家建材局直属企业事业单位根据 ...
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相关调查资料;(四)根据收集的上述材料,中介机构进行职业推断和客观评判,对企业相关损失及挂账的发生事实和可能结果进行鉴证;(五)通过认真核对与分析 ,以及提供特定事项的内部证明,并对其真实性和合规性进行审计;(六)出具企业清产核资专项财务审计报告。第二十条 在企业清产核资专项财务审计工作中,中介机构及 ...
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所属涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业,要按照独立审计要求认真做好财务决算内部审计工作,严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告,并承担相应的审计责任 未履行或未正确履行职责而造成资产损失的,应追究相关人员的责任。四要对审计中发现的涉嫌违法违纪问题,在事实清楚、证据确凿的基础上,要及时移交有关 ...
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有关规定和国资委有关通知要求,加强成本费用控制,严格各项日常开支,杜绝铺张浪费,企业领导人和职工收入分配严格执行国家政策,不得年终突击花钱和滥发奖金;四是 规定进行,也可以由企业内部审计机构进行审计,并参照外部审计报告格式出具内部审计报告。十四、企业应当认真做好2004年度财务决算报告审核上报工作。严 ...
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、出售等经济行为使产权发生重大变动(涉及控股权转移)需开展清产核资的,由企业母公司统一委托中介机构,并将委托结果报同级国有资产监督管理机构备案。第八 ,以及提供特定事项的内部证明,并对其真实性和合规性进行审计;(六)出具企业清产核资专项财务审计报告。第二十条在企业清产核资专项财务审计工作中,中介机构及 ...
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制度和内部控制·18经理人员负责执行合适的会计制度,组织适合于企业规模和性质的种内部控制。对于会计制度的适用性,对于应入帐的会计信息是否确已入帐,审计人员 大会、董事会和重要的委员会的会议记录。(3)本期和前期的内部财务经理报告。(4)以前年度的审计工作底表和其他有关档案。(5)公司中从事与审计工作 ...
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最高审计机关是否负有对公营企业实施财务审计的责任,它都应该有权进行绩效审计。34、最高审计机关在制定有关公营企业的审计工作标准和报告标准方面,应当起领导 要通过对盈利性、生产率和绩效的检查,采取对预算执行结果、发展趋势、企业内部和公私营企业之间各种比率的对比,以及采用成本收益分析进行评价等方法来进行。 ...
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,出具了拒绝表示意见审计报告。(二)50个项目存在不符合法规或贷援款协定要求、内部控制缺陷等问题,但未对被审计单位财务报表或项目特定目的 助剂(ⅱ期)应用行业整体淘汰项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 个别企业内部控制制度不完善;部分企业财务核算不规范。 已整改。 26 中国四氯化碳生产和消费(ⅰ期 ...
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