和费用开支计划,报经职工代表大会或董事会审批,并据实向职工代表大会报告执行情况。企业购置小轿车要与企业的规模和盈利水平相适应,严格按有关规定执行,亏损 审计制度,完善包括厂长(经理)、财务负责人以及财务部门和其他职能部门在内的企业内部财务监督管理责任制,自觉接受财政、税务、审计、监察等部门的监督。四、 ...
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情况的书面材料,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。第二十九条被审计企业负责人及所在企业在接到审计报告征求意见稿十日内,应当将书面意见反馈审计组 移送司法机关追究刑事责任。第七章附则第四十五条企业内部经济责任审计、实施企业化管理的事业单位负责人经济责任审计,参照本规定执行。第四十六条本规定由省 ...
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,按照国务院财政部门的要求,指导企业结合生产经营特点和实际情况,建立健全内部财务管理制度。第八条财政部门应当加强对企业内部财务管理制度的监督检查,对未 报告时,应当以注册会计师出具的审计报告为依据,但是不得以注册会计师的审计代替财务报告的审批。企业年度财务报告委托注册会计师审计的,主管财政部门有权对 ...
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说明,主要包括期初重大调整事项、非经营性损益、政府补助情况、承诺事项、高风险业务、企业改制情况、国有资产保值增值情况、科技支出、主要业务情况、资产减值准备管理 密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位,由企业内部审计机构对其财务决算报表实施审计,并出具审计报告。4.企业如需补充其他专项审计 ...
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农村信用联社,银监会直接管理的信托公司、财务公司、租赁公司,有关中央管理企业:为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业 控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权 ...
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和费用开支计划,报经职工代表大会或董事会审批,并据实向职工代表大会报告执行情况。企业购置小轿车要与企业的规模和盈利水平相适应,严格按有关规定执行,亏损 审计制度,完善包括厂长(经理)、财务负责人以及财务部门和其他职能部门在内的企业内部财务监督管理责任制,自觉接受财政、税务、审计、监察等部门的监督。四、 ...
//www.110.com/fagui/law_279635.html-
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企业财务预算、决算和财务报告的真实性、合法性进行审查;对与财务收支有关的经济活动以及经济效益的真实性、合法性进行审查;参与制定企业内部财务制度,并监督执行;对 关联企业往来、成本费用、利润分配等执行情况进行重点审计,依法出具审计报告和管理建议书。关联法规:全国人大法律(1)条第十一章法律责任第四十四条 ...
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审核与复核厅机关和派出审计机构的审计报告、审计意见书和审计决定;组织对下级审计机关和社会审计(会计)机构业务质量的监督检查;受理审计行政复议和应诉, 系统的财务收支;根据有关法律和省政府规定,配合稽查特派员对省属国有重点大型企业进行审计监督,组织对其他国有企业及国有控股企业集团的审计监督;组织对内部 ...
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有经费缴拨关系的社会团体等单位。行政单位附属的未脱钩经济实体,执行企业财务会计制度的事业单位,以及事业单位兴办、具有法人资格的经济实体,不 资产清查专项审计报告 (报告编号) XX单位: 我们接受财政部委托,对XX单位截至2006年12月31日的资产清查结果进行审计。XX单位对建立健全内部控制制度, ...
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企业主管部门应当协助主管财政机关依法对企业进行监督管理。企业内部财务监督管理工作由其财务会计(审计)机构具体负责。企业重大财务决策,必须报经职工代表大会或者董事会审议 时,出具虚假审计报告的,按照《中华人民共和国注册会计师法》有关规定予以处罚。关联法规:全国人大法律(1)条第五十一条企业董事长、厂长( ...
//www.110.com/fagui/law_180656.html-
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