名单、简历、证券从业资格证书和身份证明复印件;(六)申请人出具的客户资产管理业务人员无不良行为记录的证明;(七)内部控制和风险管理制度文本及由具有证券相关 结果报送中国证监会及注册地中国证监会派出机构备案,并将各集合资产管理计划的单项审计意见提供给客户和资产托管机构。第六十一条 证券公司和资产托管机构 ...
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准备金管理办法(试行)》、《保险公司内部控制基本准则》和《保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范》,制定本办法。第二条 准备金 的整改方案。保险公司应指定保险公司主要负责人作为公司落实整改方案责任人,并针对具体问题分别制定整改措施及完成时间表。准备金不利发展原因分析报告与整改方案应 ...
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责任。(三)接受国家财政、税务、物价部门和上级主管部门对企业的监督、检查和审计;执行财政、税务、物价部门和上级主管部门对违法、违纪行为的处分决定。(四) 填制各种凭证。二、其他货币资金的内部控制与监督(一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格的审批手续,应视业务需要和用途,经有关领导批准, ...
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加强经济管理、实现经济目标服务的行为。加强内部审计工作,是建立和完善社会主义市场经济体制的必然要求,是强化内部控制、防范经营风险的现实需要,是促进经济 业务精、思想作风过硬的人员从事内部审计工作。同时,要重视和加强业务培训,一方面要针对内部审计工作中存在的薄弱环节进行专业技能培训,另一方面要学习有关 ...
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和库存现金限额,建立现金的内部控制制度,并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律,保证银行结算业务的正常进行。二是建立 品和包装物的特点,具体明确其实物的收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法,同时针对一次摊销法、分期摊销法等方法的特点,结合企业的实际情况,合理确定低 ...
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或国际权威的资格认证证书(北美ASA、FSA或英国ALA、FIA资格)。再保险业务人才 熟悉海内外再保险市场和产品,掌握保险精算专业技能;能主持并开展再 的工作经历;具有丰富的内部控制审计和经济效益审计的工作经验,出具的审计报告客观真实,提出的审计建议切实有效;具有注册会计师资格或取得国际权威的资格 ...
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各职能部门要围绕企业财务管理的各项内容,配合协作,完成企业的各项指标与任务,针对资金、成本、费用、财务管理工作中的各自职责,制定各项管理办法。 五、企业与 各种凭证。 二、其他货币资金的内部控制与监督 (一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格的审批手续,应视业务需要和用途,经有关领导批准 ...
//www.110.com/fagui/law_175433.html-
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措施的特别说明管理人应当说明开展集合资产管理业务的组织架构、业务操作流程、投资决策程序、前后台业务分离制度、合规检查等内部控制机制、风险管理制度,并提供有关 ;4、根据本合同的约定,终止本集合计划的运作;5、监督托管人,并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益;6、行使集合计划资产投资形成的 ...
//www.110.com/fagui/law_126919.html-
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范围和库存现金限额,建立现金的内部控制制度,并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律,保证银行结算业务的正常进行;二是建立 和包装物的特点,具体明确其实物的收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法,同时针对一次摊销法、分期摊销法等方法的特点,结合企业的实际情况,合理确定 ...
//www.110.com/fagui/law_123570.html-
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范围和库存现金限额,建立现金的内部控制制度,并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律,保证银行结算业务的正常进行。二是建立 和包装物的特点,具体明确其实物的收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法,同时针对一次摊销法、分期摊销法等方法的特点,结合企业的实际情况,合理确定 ...
//www.110.com/fagui/law_120783.html-
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