(七)国有资产控股或占主导地位的大中型合资经营企业,股份制企业;(八)其他需要设立内部审计机构的单位。上述单位可根据需要设立总审计师。因财务收支金额较小 预算、决算;(二)财务收支和有关经济活动;(三)建设项目的预算和决算;(四)内部控制制度;(五)国有资产的安全、完整、保值和增值;(六)资产、负债和 ...
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业务部门的计算机软件;查阅有关文件、资料;调阅各类经济档案。第二十四条 根据内部审计工作的需要,要求有关业务部门和下属单位按时报送计划、预算、决算、报表 行为,经部门或者单位负责人同意,作出临时制止决定。第二十八条 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料或提供虚假资料的,经单位领导批准,可采取必要的 ...
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帐簿、报表、经济合同和协议等有关文件资料;二、检查、核实资金、财产、了解内部控制制度及财会核算情况;三、询问有关人员,召开调查会议及参加被审单位有关会议 法律等方面的知识与实践经验,具有一定的政策水平和分析能力的干部担任。对从事内部审计工作的专职人员,应按照国家规定评定专业职称,聘任专业职务。第十六条 ...
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法纪和造成严重损失浪费的人员,提出追究责任的建议;(七)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位主要领导人批准,可以采取必要的临时措施,并 情节轻重,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第十六条集体经济组织的内部审计工作,可参照本规定执行。第十七条本规定由山东省审计局负责解释。第十 ...
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或者严重损失浪费的行为,作出临时的制止决定;(五)提出改进管理、加强内部约束、提高经济效益的建议,以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。第十五 情节轻重,给予行政处分、经济处罚;或者提请有关部门处理。第二十三条集体经济组织的内部审计工作,可以参照本办法执行。第二十四条本办法由南京市审计局负责解释。第二 ...
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日上海市人民政府发布)第一章总则第一条(目的和依据)为了促使企业建立科学的内部管理制度,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》及其他有关 与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。第十三条(组织实施)内部审计制度由企业法定代表人或者法定代表人委托的其他企业负责人组织实施。第十四 ...
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(五)财政、财务收支金额较大或者所属单位较多的国家事业单位;(六)审计机关认定的其他单位。上款所列部门、单位可以根据需要,设立总审计师。其他审计 依法追究刑事责任;不构成犯罪的,依法给予行政处分。第十九条非国有经济组织开展内部审计工作,可以参照本办法执行。第二十条本办法具体应用中的问题,由市审计机关 ...
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,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;(三)参加有关会议;(四)对审计涉及有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料;(五)按照部门、 轻重,责令改正、批评教育或给予行政处分。第六章附则第二十一条集体经济组织开展内部审计工作,国家有规定的,按照国家有关规定执行,国家没有规定的,参照本规定执行。 ...
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,经本部门、本单位负责人同意,作出临时制止决定。(七)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经本部门、本单位负责人批准,可以采取必要的临时 和个人,由其主管部门或单位按照有关规定处理。第二十八条非国有经济组织开展内部审计工作,可参照本规定执行。第二十九条本规定由杭州市人民政府法制局负责解释,具体 ...
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分局:为了加强资金管理,充分发挥两权监督的作用,现将《北京市地方税务局资金管理内部审计办法(试行)》印发给你们,请遵照执行。北京市地方税务局资金管理内部 内部审计人员在对本单位和下属单位的财务收支经济活动的真实、合法、效益进行审计监督时遵循的行为规范;各单位要严格按照本办法执行,遵守法律、法规,接受 ...
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