。审计机关在地方各级交通主管部门设立派出机构的,由派出审计机构根据国家有关规定负责对本地区交通行业内部审计工作进行业务指导。 第四条全民所有制大中型交通企业、大型 管理费等)的财务收支及效益;(五)重要经济合同订立与执行中的有关审计事项;(六)利用外资项目、中外合资经营企业和国内联营企业的财务收支和 ...
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审计人员依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十六条对违反本规定的单位和个人,由其主管部门或单位在法定职权范围内,根据情节轻重,给予行政处分、经济处罚,或者提请有关部门处理。第十七条非国有经济组织开展内部审计工作,可参照本规定的有关条款执行。第十八条各部门、各地区、各单位可以根据本 ...
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第一条根据《交通行业内部审计工作规定》,为加强企业内部审计监督,提高会计报表质量,制定本规定。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条本规定适用 、其他业务支出是否真实、合法,记录是否完整,计算是否正确;业务招待费支出是否符合有关规定,并据实向职代会报告;各项税费的计算是否正确;成本费用在会计报表上反映 ...
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各省、自治区、直辖市司法厅(局),部属各单位:现将《司法行政系统内部审计工作暂行规定》发给你们,请认真贯彻执行。第一章总则第一条为了加强司法行政系统 原则,拥护十一届三中全会以来党的路线、方针、政策;(二)遵纪守法、廉洁奉公、勤奋工作,有开拓创新精神;(三)作风正派、坚持原则、实事求是、忠于职守、秉公 ...
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违反财经法规行为的意见和改进管理、提高经济效益的建议。第三十条依据有关法律法规的规定,对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的行为,作出处罚决定。第三十一条 、经济处罚、或者提请有关部门处理。第四十六条非国有煤炭企业开展内部审计工作,可参照本规定执行。第四十七条各煤炭企业、事业单位可根据本办法制定具体 ...
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内部审计机构提供财务收支计划、预算、决算、报表和有关文件、资料。第九条内部审计工作的主要程序是:(一)根据上级部署和本单位的具体情况,拟订审计工作 不适当的处理决定予以纠正。申诉期间,原审计处理决定应照常执行。第十条内部审计人员按干部管理权限的规定任免。内部审计机构主要负责人的任免,应征得上级内部审计 ...
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业务规范。第十九条 部门内部审计机构应当按规定向本单位负责人、上级内部审计机构和同级审计机关报送内部审计工作计划、报表、工作总结、统计报表及其重大 会计软件,查阅有关文件和资料; (三)参加本单位及其所属单位有关会议; (四)对审计中的有关事项,向有关单位和个人进行调查并索取证明材料; (五)对正在 ...
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监督,把它作为加强廉政建设,惩治贪污腐败的重要手段。现将《中国科学院内部审计工作条例》发给你们,请按照执行。中国科学院一九八九年七月十日中国科学院内部 ;③查阅有关文件和制度规定;④有针对性地进行内查外调,采取个别查询或召开座谈会的方法,现场记录要经被询人签章;⑤审计过程中必须填制审计工作记录;⑥根据 ...
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直辖市民政厅(局),各计划单列市(区)民政局:为了贯彻执行《国务院办公厅转发审计署关于加强内部审计工作报告的通知》精神,进一步建立健全民政部门的内审机构,开展和加强内审 。对查出的问题一定要核实定案,认真处理。属于严重违纪违法的应按规定积极协助有关部门处理;属于财务制度不健全、政策界限不清、手续不齐全 ...
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,现就有关事项通知如下:一、全面贯彻2005年全国教育审计工作会议精神1.全面贯彻《教育系统内部审计工作规定》,建立以主要行政负责人直接领导下的 .积极参与农村义务教育经费保障机制改革,加强对农村义务教育专项经费安排和使用情况的审计,严格规范经费的使用和管理。2.加强对《国家西部地区“两基”攻坚计划》 ...
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