到部审计局。 8、各省煤炭管理机构、部直管企事业单位应向部审计局报送煤炭内部审计统计报表1份,其他企事业单位应向上级煤炭管理机构报送报表。 二、报表 移交监察及司法部门处理的贪污贿赂案件件数。11、移送贪污贿赂案金额:系指经审计,已移交监察及司法部门处理的贪污贿赂案件涉及的金额。12、移送监察部门处理 ...
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目的、内容、范围、程序、时间、方法、人员分工等。 第十一条 煤炭内部审计机构办理专项审计调查时,应当提前通知被调查单位。被调查单位应当按照专项审计 调查可以采取普遍调查、重点调查、召开座谈会及其他适当的方式。 第十六条 专项审计调查组应当对收集的被调查单位的材料进行分析、判断,决定取舍,并编入专项审计 ...
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的单位,取消参评资格。具体推荐名额分配见附件1。四、组织领导为加强对内部审计工作先进单位和先进个人评选工作的领导,保证评选活动顺利开展,交通部成立评 在适应现代企业制度、合理设置和健全机构及确定职能方面的典型;在建立健全内部控制制度,加强经营管理,核实经济责任,防范经营风险,提高经济效益等方面发挥显著 ...
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客观需要,是建立现代企业制度的内在要求,各单位要充分认识内部审计工作在深化企业改革、强化企业内部管理、建立健全企业监督约束机制等方面的重要地位和作用,在 水平,认清形势,把握大局,明确任务,增强责任感;其次,要刻苦钻研审计业务,不仅要学习审计、会计、财务知识,还要学习外贸、金融、法律、企业管理和计算机 ...
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挂靠在其他部门,也不要委托非主要负责人分管。三、围绕经济工作的中心开展内部审计工作增产节约、增收节支,深化改革,搞活企业,提高经济效益,是当前经济工作的 经济效益,完成增产节约和扭亏增盈指标。(二)揭露损失浪费,促进节约。重点审计基本建设、技措项目的经济效益,损失浪费和盲目引进设备,摆阔气,讲排场,用 ...
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委属国有及国有控股企业、有关事业单位:《安徽省经贸委对所属企业内部审计制度》(试行)已经委主任办公会议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。二OO 损失浪费的行为,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理建议;6、对阻碍审计人员工作的行为,经委主任批准,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理建议。 ...
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条内部审计机构的主要任务:(一)对企业与财务收支和经济效益有关的经济活动进行审计,以促进企业遵守财经法纪,认真履行经济责任,保证国有资产保值、增值;(二 需要,为领导提供各种决策依据和信息,帮助企业用好国家赋予的政策和权利。内部审计人员要忠于职守,实事求是,秉公办事,不得滥用职权、徇私舞弊。第七条专职 ...
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会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定;内部审计工作进一步加强,以前年度审计查出的问题已全部整改。二、审计发现的主要问题(一)预算执行中存在 :1.社科院2011年度预算执行总体情况表(表略)2.社科院2011年度重点审计单位和资金预算执行情况表(表略) 中国地震局2011年度预算执行情况和其他财政 ...
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财务收支及其经济效益进行监督,对本单位领导负责并报告工作。第六条内部审计人员,应当依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。审计 基金保值增值的方式是否合规;(八)是否建立起健全、有效的基金管理内部控制制度,包括基金收支、保值增值管理制度和办法,管理费和周转金使用管理办法, ...
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法规和政策,对本企业工资内外收入(含经营者)、养老保险基金等消费基金情况,进行审计监督。第十八条依照国家有关开设银行账户的规定,审查本企业银行账户开户是否 当年的会计账目和会计报表。第二十一条财会部门如未执行审计决定,内部审计机构有权直接向上级审计机构反映情况。企业负责人和其他部门不得阻挠。第二十二条 ...
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