指标;掌握证券公司业务范围;掌握宏观经济分析的基本指标;掌握财政政策、货币政策工具;掌握我国加入WTO对金融服务业开放的承诺。(二)法律法规(一)A 的管理制度;掌握证券公司内部监督检查部门的主要职责;熟悉证券公司董事会、监事会和经理人员的内部控制职责。7、《客户交易结算资金管理办法》掌握客户交易结算 ...
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不得年终突击花钱和滥发奖金;四是应加强对各项收入、实物资产、往来款项和货币资金的核算与管理,不得违反国家有关规定设置“账外账”和“小金库”;五是应尊重和 增长与目标利润增长考核挂钩,各环节定额成本与效益指标和职工的经济利益挂钩”的内部控制机制,切实做到成本管理的责、权、利相统一,促进实现向管理要效益的 ...
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的计算机信息系统、业务资料报送系统;(六)有适当的内部控制技术系统和健全的内部控制制度;(七)中国证监会规定的其他条件。第九条经纪类证券公司可从事下列业务 的;(五)对外累计投资超过净资产百分之五十的(法律、法规另有规定的除外)。第二十六条股东应以货币资金或其他高流动性资产(如证券类资产)出资参股证券 ...
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着国家宏观经济、金融稳定的大局,是落实适度从紧的货币政策,实现宏观调控目标的客观要求。二是要认识到,农发行要实现政策性收购资金的良性循环和保本微利的 规范化、制度化、科学化方向发展。因此,政策性银行在客观上更需要加强内部控制,防范金融风险,防止资金被挤占挪用与流失。三是要认识到,农发行基层机构刚组建, ...
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必要的敏感性分析。公司应当在“管理层讨论与分析”部分披露同公允价值计量相关的内部控制制度,并参照本公告附件表1的格式披露相关金额信息。(二)正确、合理的 值准备、企业合并、债务重组、非货币性交易、股权激励、开发费用资本化、金融工具分类、异常关联交易、违规对外担保、资金占用特别是上市公司与控股股东及其他 ...
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现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。发生的出纳长短款、结算业务的差错款和证券交易差错款等,按照规定程序报批后,计入营业外 收入包括缴存中央银行法定准备金、存放中央银行备付金、存放同业资金的利息收入;拆出资金利息收入,相互占用内部资金利息收入等。其他营业收入包括办理银行结算、办理政府 ...
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项目如有变更,公司应介绍项目变更原因、变更程序及其披露情况,项目资金的投入情况,项目的进度及预计收益;若项目已产生收益,应说明收益情况;未达到计划 发表独立意见:(一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法,是否建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司 ...
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情况:(一)上市公司是否具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度、公司董事会成员中独立董事的比例是否达到或者超过一半;(二)上市公司董事 数额、利息、借贷期限、担保及其他重要条款;(二)收购人应当声明其收购资金是否直接或者间接来源于上市公司及其关联方,如通过与上市公司进行资产置换或者其他交易 ...
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大量货币性项目,要求建立健全严格的内部控制;(二)从事的交易种类繁多、次数频繁、金额巨大,要求建立严密的会计信息系统,并广泛使用信息技术及电子资金 如果仍未获得所有必需信息,注册会计师应当对财务报表出具保留意见或无法表示意见的审计报告。第二十一条注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1151号 ...
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资产,其手段主要包括:(一)贪污收入款项;(二)盗取货币资金、实物资产或无形资产;(三)使被审计单位对虚构的商品或劳务付款;(四)将被审计单位资产挪为 员工舞弊如何进行沟通与治理层达成共识。 第七十八条如果注意到旨在防止或发现舞弊的内部控制在设计或执行方面存在重大缺陷,注册会计师应当尽早告知适当层次的 ...
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