和管理要求的提高,不断修订和完善。 第三章 内部会计控制的内容第八条 内部会计控制的内容主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与 控制系统,做好成本费用管理的各项基础工作,制定成本费用标准,分解成本费用指标,控制成本费用差异,考核成本费用指标的完成情况,落实奖罚措施,降低成本费用,提高 ...
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不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条 内部会计控制主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制 公司股东会、董事会及执行监事对公司审计工作的审查和监督职权。审计工作部是公司内部审计工作的常设机构,负责组织实施审计工作委员会制定的审计工作计划。条件尚不 ...
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不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条内部会计控制主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制 公司股东会、董事会及执行监事对公司审计工作的审查和监督职权。审计工作部是公司内部审计工作的常设机构,负责组织实施审计工作委员会制定的审计工作计划。条件尚不 ...
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由不同人员保管。财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章,不得由一人办理货币 客观性,直接对本单位主要负责人负责。 劳动保障行政部门社会保险基金监督机构依法对社会保险机构内部控制运行情况履行监督职责。 第五十一条 稽核部门应依照国家有关社会保险法律 ...
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财政局、各财政分局:现将财政部《关于印发〈内部会计控制规范至基本规范〉(试行)〉、〈内部会计控制规范一货币资金(试行)〉的通知》转发给你们,并结合我市的 ,并且结合工作实际不断加以补充、完善,使制度真正落到实处。 四、为保证《内部会计控制规范》在我市的贯彻实施,规范会计工作,下一步我们准备召开单位建立 ...
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环节:包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。(五)货币资金管理环节:包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。 交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。第二十六条 检查监督部门应在年度 ...
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。上述规范以单位内部会计控制为主,同时兼顾与会计相关的控制。现将《内部会计控制规范—基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》印发给你们,请布置所属国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织,从发布之日起试行。试行中有何问题,请及时函告我部。 ...
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:xywu@sse.com.cn上海证券交易所2005年3月30日附:上海证券交易所上市公司内部控制制度指引(征求意见稿)第一章 总则第一条 为推动上海证券交易所(以下简称本所) 能力,制定内部控制制度,进行监督和管理。本指引所称衍生品交易包括但不限于以商品或证券为基础的期货、期权、远期、调期等交易。 ...
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规范一基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》和交通部《交通基本建设资金监督管理办法》、《关于进一步加强交通基础设施建设领域廉政工作的意见 的整改意见,形成自查报告,并将自查报告和《违纪违规使用交通建设专项资金自查情况统计表》、《违反财务管理规定自查情况统计表》(限航测单位填报)、《 ...
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核算工作是否规范等。2、年度计划及年度预算程序是否符合有关规定;各项建设资金是否及时落实到位;工程价款和有关费用是否按规定支付;基本建设支出是否符合规定的 控制规范一基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》和交通部《交通基本建设资金监督管理办法》、《关于进一步加强交通基础设施建设领域 ...
//www.110.com/fagui/law_40604.html-
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