;(四)被审核单位外汇登记情况;(五)被审核单位与外汇收支有关的内部控制。第七条如果接受委托,注册会计师应当就委托目的、审核范围、双方的责任 如果发现外汇收支情况表可能存在重大不符合编报规定的情况,注册会计师应当追加必要的审核程序。第十条注册会计师应当对外汇货币资金实施下列审核程序:(一)获取外汇货币 ...
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《工会会计制度》和全国总工会会计规范化要求,健全会计机构,配备具有从业资格的专职或兼职会计人员,建立健全内部控制,加强管理。上一级工会要加强对下级工会的 负债等,报经批准后及时进行账务处理。特别是要建立健全资金管理办法,保证新旧制度转换过程中货币资金的安全完整和合规使用。 各级工会应当抓紧做好新旧会计 ...
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有法规依据;做到一事一稿或一项一稿。第六条资产审计(一)审查货币资金的真实性。(二)审查应收帐款、应收票据、其他应收款及预付帐款的真实性, ,有无挪用流动资金搞固定资产投资,应付款项和预收款项是否及时清理。(二)工资内部管理控制制度是否健全完善,工资、奖金的提取和使用是否合规。(三)应付福利费的核算 ...
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会计师事务所审计。在审计过程中,公司不得以任何方式干预注册会计师按照执业规范所确定的审计抽样范围。注册会计师在执行审计业务过程中应及时与保险监管部门沟通,勤勉尽责 匹配、资金运用政策、投资资产及其收益、负债结构、准备金、收入、支出、利源等情况进行分析外,还应专设一部分对保险公司的内部控制制度的完整性、 ...
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财务公司)法人机构应当具备以下条件:(一)确属集中管理企业集团资金的需要,经合理预测能够达到一定的业务规模;(二)有符合《中华人民共和国公司法》和银监会规定 与银监会签署了监管备忘录;(三)从事货币经纪业务20年以上,经营稳健,并有完善的内部控制制度;(四)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录,最近2 ...
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防范设施,并将有关证明报送所在地中国银监会派出机构;(五)建立经营人民币业务的内部控制制度和操作规程,并报送所在地中国银监会派出机构。外资金融机构未能在四个 八条《条例》第二十四条所称生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产。外国银行分行外汇业务营运资金的百分之三十应以六个月以上(含六个月)的外币定期 ...
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,各国监管当局在解释《核心原则》时可能会有差别。同时,有关方面(如国际货币基金组织、世界银行、地区性监管组织、地区性开发银行、咨询公司)对遵守《核心原则 资产、资产估值、交易和其它证券业务、衍生产品、资产证券化,以及财务报告的内部控制是否完善等。3.审计师在法律上有责任向监管机构报告重要情况,例如未能 ...
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至少包括下列条件: (一)具有合理的法人治理结构; (二)具有稳健的风险管理体系; (三)具有健全的内部控制制度; (四)具有有效的管理信息系统; (五)申请人经营状况 《条例》第二十四条所称生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产。 外国银行分行外汇业务营运资金的百分之三十应以六个月以上(含六个月 ...
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《交通银行内部岗位分级授权规范制度》所规定的程序对其所在分行的内部职能部门和下属的分支机构负责人进行授权。 第三十三条交通银行行长对交通银行总行职能部门负责人的授权参照本 _。(二)转受权人的基本授权权限是:1.营运资金的经营权限:________________。2.货币市场的融资权限:货币市场拆入 ...
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的财务比率分析研究,掌握借款人财务状况、资产、负债和权益的变动状况,保证贷款资金的安全流动。(三)贷款的付息(付费)。在贷款期间,根据借款合同规定的利率 效益动态分析是在静态分析的基础上进行的,它将货币的时间价值原理运用到项目效益分析中,主要有财务净现值、财务净现值率、财务内部收益率和动态投资回收期四 ...
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