因素的影响:(一)组织结构及权力、责任的划分;(二)管理当局监控工作的质量;(三)内部审计工作的范围和效果;(四)关键管理人员的素质;(五)银行监管机构的监管程度 意见时,应当考虑商业银行会计核算和报告的特殊规定。第五十四条 注册会计师在出具审计报告之前,应当根据银行监管法规的有关要求,确定是否需要将 ...
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、工程师和高级职称的专业人员;二、各级内审机构的负责人,按照干部管理权限的规定任免。在任免前应事先征求其上一级业务主管单位的意见;三、按照国家规定 行政处分、经济处罚或者提请有关部门处理。第十二条农业系统的集体经济组织的内部审计工作,可以参照本规定执行。第十三条本规定由农业部负责解释。第十四条本规定自 ...
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、工程验收及价款结算的程序和管理制度。7、内部审计机构、内部审计制度、内部审计工作及报告。在第一年度的审计中,应对以上情况作全面的了解(必要时可绘制 ,控制目标有无达到,哪些具体的贯彻措施或规定应当加强或改进。内部控制制度的评价应纳入审计报告的有关部分,并视具体情况据此修订审计工作方案。 四、审计实施 ...
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业务的指导和监督,促进内部审计工作的开展,加强部门、单位的内部管理,根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,制定本规定。关联法规:全国人大 地方人民政府各部门、国有的金融机构和企业事业组织,以及法律、法规、规章规定的其他单位的内部审计业务进行指导和监督。第三条省辖市、地区、自治州(盟)以上审计 ...
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有关部门或单位及煤炭管理机构有关部门侵犯《全民所有制工业企业转换经营机制条例》中规定的企业自主经营权力的;不执行国家给煤炭企业特殊政策的;对煤炭企业乱摊派、 内部的会计核算单位进行审计监督。四、内部审计职权根据审计署《关于内部审计工作的若干规定》的规定,煤炭内部审计具有以下职权: 1、有权检查本单位及 ...
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要求,对下列特殊情形的子企业组织进行定期内部审计工作:(一)按照国家有关规定,涉及国家安全不适宜社会中介机构审计的特殊子企业;(二)依据所在国家及地区 参与协助企业有关业务部门研究制定和修改企业有关规章制度并督促落实;(二)检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产,有权查阅有关生产经营活动 ...
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被移交司法机关处理的有68人。一些内审机构比较健全的部门、单位,管理工作得到改善,违纪现象正逐步减少。事实证明,在政府部门、全民所有制大中型企事业单位, 建立健全内审机构。各地要根据国务院颁发的《中华人民共和国审计条例》和审计署《关于内部审计工作的规定》要求,结合当地实际情况,分期分批落实组建内审机构 ...
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条地方各级审计机关依法指导和监督本地区的内部审计工作,其主要职责是:(一)按照法律、法规、规章的规定,制定内部审计的具体办法和制度;(二)指导和监督 财产,检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;(三)参加有关会议;(四)对审计涉及有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料;(五)按照部门、单位的 ...
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根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及《北京市内部审计工作规范》特制定北京市地方税务局资金管理的内部 审计人员在对本单位和下属单位的财务收支经济活动的真实、合法、效益进行审计监督时遵循的行为规范;各单位要严格按照本办法执行,遵守法律、法规, ...
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为了有效控制工程成本,提高资金使用效益,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》等有关规定,各单位的建设工程项目应当开展全过程审计 、提高投资效益的重要手段,各单位要积极组织实施。二、建设工程项目全过程审计内容包括对建设工程项目投资立项、设计(勘察)管理、招标投标、合同管理、 ...
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