债权责任追究制度。对于责任不明、未积极清收各项债权(重点是各种应收账款)以及企业内部部门之间、母子公司之间形成的债权,原则上不得确认为坏账损失而予以核销。 、法规规定,必须由破产清算组委托,同一破产企业的财务审计和资产评估必须委托不同的中介机构进行。?2、资产审计评估拍卖机构的选择对象应符合以下三个 ...
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人民币。5.现金流量稳定并具有较大规模。6.集团母公司成立两年以上并且具有企业集团内部财务管理和资金管理经验。7.集团母公司具有健全的公司法人治理结构,未发生 。法定验资机构出具的验资证明是指中国境内依法设立的会计师事务所出具的验资报告。(7)工商行政管理机关出具的对拟设机构名称的预核准登记书。(8) ...
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,各企事业单位:经市政府第99次市长办公会议同意,现将市国资委《淮南市国有企业清产核资工作方案》转发给你们,请遵照执行。 二00五年十月十日 淮南市国有 实力。专项财务审计报告由中介机构出具,主要包括:清产核资范围及内容;行为依据及法律依据;组织实施情况;审核意见;需要专项说明的重大事项;企业内部控制 ...
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,须进行资产清理和评估、财务审计,防止集体资产的流失。第十条企业终止,按下列程序进行:(一)企业法定代表人向职工(代表)大会提出书面报告;(二)经职工(代表)大会 的资产及增值归各级联社所有。第四十七条企业必须建立健全财务制度及内部管理的各项规章制度,加强企业内部财务管理,接受审计监督。第四十八条企业 ...
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第一条 为了搞好化工企业内部承包经营责任的审计监督,保证责权利的全面落实,根据国家承包经营责任制的有关规定,结合化工行业的特点,制定本办法。 第二条 审计通知书,被审单位按审计要求做好准备工作。审计实施过程,搞好审计记录、取证和审计底稿。审计结束,提出审计报告,征求承包者意见,上报单位主要领导人, ...
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分行业财务制度及国家其他有关政策规定,制定和修改企业内部财务管理办法,按规定报同级财政部门备案。今后企业内部财务管理制度不上报备案的,财政部门不受理其财务 遵守国家法律、法规,真正维护国家和企业的合法权益,不得为企业出具伪证和虚假查帐报告。社会中介机构出具的检查、审计报告均应及时报送财政部门备案。五、 ...
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科学研究院,河南工业大学、武汉工业学院、南京财经大学,各省粮食科研院所,有关企业:为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,提升 申请材料包括:业务验收申请验收申请表;项目任务书;项目验收自评估报告;项目财务审计报告及设备采购表及验收专家组意见;项目成果和有关部门出具的成果 ...
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好地贯彻执行国家宏观调控政策,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在重大决策事项、内部管理等方面还存在一些问题。这些问题对招商局集团2010 %;少计利润1025万元,占利润总额的0.05%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求招商局集团予以整改。此外,本次 ...
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审计结果表明,东方电气法人治理结构逐渐完善,内部管理水平不断提高,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在财务管理、项目管理等方面还存在一些不规范 问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求东方电气予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1 ...
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问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中国二重予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1 规划许可证,正在办理施工许可证。2.2007年至2008年,所属万安物业与民营企业合作经营的利润分配核算不规范,多计提分配给对方的利润398.43万元。审计 ...
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