宏观经济政策,不断发展壮大油气主业,进一步增强自主创新能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算和项目建设管理等方面仍存在不够规范和 利润13.10亿元,占利润总额的0.76%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中石油集团予以整改。此外,本次审计 ...
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,拓展海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家 问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求鞍钢集团予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1. ...
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,拓展海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家 问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求鞍钢集团予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1. ...
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和内部控制缺陷认定标准,并在全集团范围内推行应用。二是企业内部审计或相关部门要组织开展对本集团内部控制的年度自评工作,尤其要加强对重点子企业、 年起,于每年5月31日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会。国资委将采取多种形式,及时总结推广中央企业内部控制工作经验;加强对中央企业内部 ...
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集团本部及所属21家企业,涉及资产额3475.71亿元,占大唐集团资产总额的72.74%。审计结果表明,大唐集团近年来不断深化改革,加强内部管理,完善“三重 问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求大唐集团予以整改。三、审计发现的主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在的问题。1 ...
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少计利润2.95亿元,占利润总额的5.28%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求兵装集团予以整改。此外,本次审计发现并 、资金投入,严控风险,力保项目尽快投产。(三)内部管理存在的问题。1. 至2009年底,兵装集团所属企业法律层级多达5级,四级及以下子公司多达168 ...
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利润6.55亿元,占利润总额的8.76%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中船重工予以整改。此外,本次审计 集团职工技协承担;2007年,中船重工财务有限责任公司向帮助其获得新股战略配售资格的民营企业支付“中介费”829.50万元。审计指出上述问题后,中船重工对风帆 ...
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企业不能提供会计师事务所出具的审计报告的,以该金融企业提供的、经财政部门认可的年度会计报表为依据进行考核,若以后发现所提供的财务数据不实,财政部门将追溯调整 情况通报其行业主管机关,建议给予相应处罚。 第七章附则第三十七条金融企业开展内部绩效评价工作,可依据本办法制定具体的工作规范。第三十八条各省、 ...
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企业不能提供会计师事务所出具的审计报告的,以该金融企业提供的、经财政部门认可的年度会计报表为依据进行考核,若以后发现所提供的财务数据不实,财政部门将追溯调整 情况通报其行业主管机关,建议给予相应处罚。 第七章附则第三十七条金融企业开展内部绩效评价工作,可依据本办法制定具体的工作规范。第三十八条各省、 ...
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的监督检查,并依照国家和省有关规定,建立健全企业内部财务、审计和职工民主监督等制度,完善科学决策机制,强化内部监督和风险控制工作。第二十四条文化企业应当 给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未按规定向同级财政部门报告财务、生产经营和国有文化资产保值增值状况的;(二)对应当报财政部门审核 ...
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