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提出处理意见和改进建议,督促财政、税务部门和其他有关部门纠正预算执行存在问题。第十二条 审计机关应当按照本级人民代表大会常务委员会(以下简称本级人大常委会) 企业法定代表人和政府投资项目责任人任期经济责任审计,依照有关法律、法规规定执行。第七章 对内部审计和社会审计监督第三十六条 政府各部门、 ...
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第一章总则第一条为了规范注册会计师在会计报表审计对会计估计审计,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。关联法规: 、投资等经营政策;(十)银行监管机构检查报告及有关文件;(十一)内部审计报告;(十二)经营计划、资本补足计划;(十三)重大诉讼法律文件;(十四)金融产品和 ...
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处理意见和改进建议,督促财政、税务部门和其他有关部门纠正预算执行存在问题。第十一条 审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算执行情况和决算 单位在遵守环境保护政策法律法规和履行环境管理责任方面财政收支、财务收支真实、合法和效益,评价经济活动对环境影响。第九章 内部审计和社会中介机构审计 ...
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审计监督工作。第五条管理社会保障基金政府部门和事业单位、社会团体及其经办机构,应当建立健全内部审计制度等内部控制制度,根据需要可以委托社会中介机构进行审计查证 资料,有权采取取证措施。第十二条审计机关进行审计时,有权就审计事项有关问题向有关单位和个人进行调查。有关单位和个人应当支持、协助审计 ...
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十条内部审计机构和社会审计组织承办经济责任审计事项,应当向授权或者委托审计机关提交审计报告和审计意见书。对查出财政、财务收支违规违纪或其他经济问题, 执纪执法机关应将处理情况及时反馈给委托审计部门和审计机关。第二十五条审计人员在经济责任审计违反有关法律和本规定,有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守 ...
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审计;(九)办理董事会、监事会交办事项,并配合国家审计机关对企业进行审计。三、企业内部审计机构享有以下职权:(一)检查本企业(含分支机构)会计凭证、帐簿 报表和资金、财产,查阅有关文件、资料;(二)参加有关会议;(三)对审计发现问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料;(四)向监事会提出制止 ...
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协议,明确交易双方权利义务及法律责任。第二十四条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益问题。公司独立董事、 时可以要求其定期进行自查。第六十一条公司内部审计部门应对公司内部控制运行情况进行检查监督,并将检查发现内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展 ...
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内部审计在党组、党委决策过程积极作用。要把人民群众最关心、最直接、最现实利益问题作为内部审计工作重点内容”。各单位要认真贯彻李部长 ,同时会同中国内部审计协会交通分会办好基本建设审计培训班、经济效益审计培训班。(四)完善审计制度,深化审计理论研究和学术交流。要严格执行和遵守国家有关法律、法规 ...
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提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和国家有关规定,结合外经贸部实际情况,制定本规定。 关联法规:全国人大法律(1)条第二条本规定所称直属单位 审计意见书》之日起一个月内,对《审计意见书》揭示问题进行整改,并将整改措施书面上报外经贸部内部审计机构。 第二十四条外经贸部人事部门应当将外经贸部 ...
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审计事项。(二)委直属企、事业单位内审机构对本单位下列事项进行内部审计监督:1、财务计划或者本单位预算执行和决算;2、与财务收支有关预算外资金、 计划,报经本单位领导人批准后实施。(二)实施审计时,应当事前通知被审计单位。(三)坚审计发现问题,可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终结, ...
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