和会计咨询服务机构,应当经过审批。具体审批管理办法由省人民政府制定。第二十二条财政等部门依法进行监督检查时,单位应当如实提供会计凭证、会计账簿、财务 进行会计核算,并对委托人的商业秘密负有保密义务。第二十八条单位应当建立内部稽核、牵制制度。现金和有价证券必须由出纳人员经营。出纳人员不得兼任稽核、会计 ...
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的补助,具体数额根据门诊药房脱离前药品收支情况和相关税收制度进行核定。试点地区财政部门在认真测算试点医院财务收支基础上按有关规定合理确定对医院的补助金额,5 价格,也要通过价格监管手段制止不正当价格竞争,加大对医疗服务价格及收费的监督检查力度,纠正、查处不合理和违规医疗收费行为。三、创造试点城市改革的 ...
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本单位医疗收费票据的申领、保管、使用与缴销等工作,加强医疗机构内部票据管理。第六条 各级财政部门应当将医疗收费票据的印制、核发(领购)、保管、使用、 资料,不得隐瞒情况、弄虚作假或者拒绝、阻碍监督检查。第三十七条 违反本办法规定领购、使用、管理医疗收费票据的,财政部门应责令医疗机构限期整改。第三十八条 ...
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,根据市政府第136次常务会议精神,我们制定了《上海市小型微型企业信贷风险补偿办法》,现印发给你们,请认真按照执行。特此通知。上海市财政局上海市金融服务 商业银行,应按有关财务规定妥善保存相关原始票据及凭证,自觉接受财政部门和审计部门的监督和审计。第十八条 信贷风险补偿资金必须专款专用,严禁弄虚作假, ...
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十七条 县级以上政府财政部门应当加强对采购人、集中采购机构、社会代理机构、供应商和评审专家的监督检查,及时查处其违反政府采购法律法规和本办法的行为,将其 职责范围内,对集中采购机构下列政府采购活动进行监督检查:(一)集中采购任务完成情况;(二)内部制度建设和监督制约机制落实情况;(三)政府采购信息发布 ...
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记录相符。第二十五条 各级土地整备机构应当建立并严格遵守土地整备资金的内部控制制度,内部控制制度的内容应包括货币资金、实物资产、工程项目、合同管理、采购与 土地整备机构应当严格执行有关法律法规、规章制度及本办法的规定,自觉接受市财政部门、市规划国土部门和各级审计部门的监督检查。第三十二条 对违反本办法 ...
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资金使用单位应当按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则,及时制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对专项资金的管理。第二十七条 财政部建立重点 和各省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门应当建立专项资金监督检查制度,督促资金使用单位及时报告资金使用情况,并于每年3月31日前将有关材料汇总后 ...
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的相关制度规定及时支付资金,确保政府性基金预算执行均衡。第十八条 各有关部门和单位应当强化预算执行,严格遵守财政部制定的财务管理和会计核算制度,按照 建立健全相关政府性基金的内部财务审计制度,自觉接受财政、审计部门的监督检查,如实提供相关政府性基金收支情况和资料。第二十三条 对违反本办法规定设立、征收 ...
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费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。主要承担安全管理责任的集团公司经过履行内部决策程序,可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理,统筹使用。第二 和管理进行监督检查。第三十六条企业未按本办法提取和使用安全费用的,安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门会同财政部门责令其限期 ...
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费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。主要承担安全管理责任的集团公司经过履行内部决策程序,可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理,统筹使用。第二 和管理进行监督检查。第三十六条企业未按本办法提取和使用安全费用的,安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门会同财政部门责令其限期 ...
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