意志,维护出资人合法权益情况;(六)检查企业内部控制制度,风险防范体系、产权监督网络建设及运行情况;(七)当发现企业经营活动有重大失误或违反法律、法规规 工商、税务、审计、海关、银行等有关部门和单位调查了解企业的财务状况和经营管理情况。第十八条监事会对企业进行检查结束后,应当及时作出检查报告。内容包括 ...
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奖惩办法。第十六条投资单位应当对派往所属境外独资或控股企业的负责人建立离任审计制度,境外企业财会人员发生变动时,应在规定时间内编制交接清单、办理 和投资单位的合法权益,建立和完善企业内部财务管理和会计核算制度,定期分析企业财务状况和经营成果,及时向投资单位或国内主管财政机关报送财务报告,反映重要财务 ...
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会计师事务所历年事业发展基金和风险基金结余合计不少于20万元。 4.有健全的内部控制制度,没有发生过严重工作失误。 七、有挂靠单位的会计师事务所不能承办 权,如果发现会计师事务所和注册会计师违反国家规定的有关法规,对被审计企业出具虚假审计报告和审计不实的,由市财政局根据《中华人民共和国注册会计师法》的 ...
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、章程应报财税机关备案。(2)对外投资核算制度。对外投资评估经国资办确认的报告,应上报财税机关备案。不论采用什么形式,在投资实际拨款时,应作的帐 机关备案。七、制约措施为确保上述备案制度真正落到实处,使企业内部财务会计制度更加规范化和科学化,促进企业现代企业制度的快速建立,现将有关制约措施明确如下:1 ...
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时,国有资产监督管理机构派出的股东代表、董事,应当事前向国有资产监督管理机构报告,按照国有资产监督管理机构的意见行使表决权,并在股东会、董事会闭会之日起5 监督检查,并依照国家和本省有关规定,建立健全企业内部财务、审计和职工民主监督等制度,完善科学决策机制,强化内部监督和风险控制工作。第四十一条 国有 ...
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、年度效绩责任目标、考核评价程序和奖惩细则等内容);(八)企业内部财务核算制度;(九)企业章程;(十)营业执照副本(复印件)、国有资产产权登记证副本(复印件);(十一) 试点企业应于每年度结束后60日内,将上年度试点工作情况上报省财政厅、省科技厅。第七章监管措施第二十九条试点企业必须按年度进行财务审计 ...
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国务院办公厅关于印发〈县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定〉和〈国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定〉的通知》(中办发[1999]20号) 执行国家财经政策,建立内部控制制度情况。经济责任审计报告对上述等方面的情况做了认真、全面的反映;对被审计学校(单位)财务管理情况做了客观 ...
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等集体福利机构所需固定资产购建支出,应当严格履行内部财务管理制度规定的程序和权限进行审批,并按照金融企业经营资产的相关管理制度执行。十二、关于金融 《中华人民共和国公司法》的规定,公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 本规则所称“ ...
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度,降低营商成本的有效途径。构成企业营商成本的因素是多方面的,包括政策因素、社会的诚信度和企业内部经营管理行为等。特别是有法不依、执法不严, 部门则通过会计师事务所的审计报告,可以准确了解企业真实的经营状况,对进一步加强宏观管理、制定政策提供有效依据。对企业的财务会计报表进行审计,有利于维护投资者和 ...
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改革中出现的新情况、新问题要及时报告自治区人民政府。新疆维吾尔自治区人民政府办公厅二○○二年九月二十日关于进一步深化企业内部改革的指导意见为了深入贯彻国务院关于深化供销 轨道,做到依法经营,按章办事,确保企业健康运行。加强内审机构和内审队伍建设,强化审计监督,健全企业内控制度,严格实行经营者在任、离任 ...
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