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审计项目的40%左右。重点调查执行国家、自治区政策法规存在突出问题和重大决策落实情况,促进加强宏观管理,完善法规制度。实施重点突破战略,力争每年 审计报告形式和内容要求,建立适合于对外公告审计报告制度。(六)建立健全内部审计机构,完善内部审计制度。我区各级国家机关、企业事业组织、社会团体以及 ...
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保障资金审计工作负有指导监督职责。第十八条负责管理社会保障资金单位应当明确内部审计机构或者人员,建立健全内部审计制度,发挥内部审计作用,加强对社会保障资金日常监督 不构成犯罪,依法给予行政处分。第五章附则第三十四条本办法施行具体问题由南京市审计局负责解释。第三十五条本办法自发布之日起施行。...
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而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大风险。同时,现有法律可能无法解决与银行有关法律问题;有关某一银行法庭案例可能对整个银行业务产生更广泛 和效率。因而,为了确保其独立性,内部审计必须在银行有适当地位和适当报告程序(注22)。外部审计对该程序有效性进行交叉检查。银行监管者必须要求 ...
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客观不能相容(不论其实际影响如何)。保密·06审计人员对工作过程所获得信息,必须遵守保密原则。如未经定授权行为,并在法律上或职业上无反映责任重点可能改变。(10)需要取得审计证据性质和范围。(11)内部审计人员工作及与审计关联程度(如有关联之处)。(12)在审核当事人附属机构 ...
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、投标有关资料; (三)施工图纸和设计图纸变更等资料; (四)内部审计情况和内部控制制度资料; (五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计 。 县级以上人民政府应当督促检查审计发现问题整改工作,并向本级人大常委会报告政府投资建设项目审计和发现问题整改情况。 第六章 法律责任 第三十八条 ...
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集团内部控制及合规情况,评估集团合并财务报告信息真实性、准确性、完整性和及时性,确保保险集团内部审计功能独立性;(四)审议集团激励约束制度和政策,并监督 ;(七)集团资产战略配置计划;(八)中国保监会要求其他材料。第五十三条 保险集团法律结构、管理结构、公司治理结构、关联关系、保险集团公司及其 ...
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六条 项目主管部门或者建设单位应当对项目进行内部审计,并自审计结束之日起15个工作日内将审计结果报同级审计机关备案。审计机关对项目进行审计时,可以利用内部 部门应当及时依法作出处理,并将处理结果书面告知审计机关。第三十九条 审计机关对审计发现多计工程价款等问题,应当责令建设单位与设计、施工、监理、 ...
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双方洽商确定,但合约条件不得违背再保险双方所在国家或地区法律法规和监管规定。在比例合约组建过程,应重点考虑:分保范围、合约类型、合约期限、承保 再保险业务经营管理方面问题而受到各种行政处罚情况,应作为合规性评估重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计内部审计,具体内容 ...
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双方洽商确定,但合约条件不得违背再保险双方所在国家或地区法律法规和监管规定。在比例合约组建过程,应重点考虑:分保范围、合约类型、合约期限、承保 再保险业务经营管理方面问题而受到各种行政处罚情况,应作为合规性评估重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计内部审计,具体内容 ...
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双方洽商确定,但合约条件不得违背再保险双方所在国家或地区法律法规和监管规定。在比例合约组建过程,应重点考虑:分保范围、合约类型、合约期限、承保 保险业务经营管理方面问题而受到各种行政处罚情况,应作为合规性评估重要内容。附件2: 再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计内部审计,具体内容 ...
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