解析、企业税收风险管理及纳税筹划实务高级培训班专题三:新会计准则及其后续最新规定的重点难点深度分析与实际应用案例讲解高级培训班专题四:财务报表分析与财务决策 治理过程的效果,帮助企业提高运作效率,实现经营目标。可以说,内部审计是企业的重要管理手段。因此,内部审计工作人员需要从企业整体利益出发,找到企业 ...
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份审计报告(有1个项目按照国外贷援款机构的要求出具了2份审计报告)。审计工作是按照国际审计准则和中国国家审计准则进行的。一、基本情况此次审计的 记支出、财务票据不合规、超标准支付会议费和管理费、未按规定扣缴税款、会计核算不合规、资金资产管理不善、财务内部控制薄弱等其他违法违规及财务管理不规范的问题, ...
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职权。第十五条 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。 制度和定期岗位轮换制度。(四)掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定。(五)有关人力资源管理的其他政策。第十七条 企业应当将职业道德修养 ...
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的审计机关。至加强廉政建设,严格执行“八不准”审计纪律和其他各项廉政规定,进一步规范审计权力运行,强化对审计权力行使和领导干部的廉政监督,建立面向内外两个 服务的有效性和建设性。至加强审计学会和内部审计协会建设,规范社团工作。充分发挥审计学会在审计理论研究方面的作用。加强内部审计制度建设,通过内审协会 ...
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项目和项目执行单位的财务收支。9、各地的重大审计事项。10、其他法律法规规定应由省审计机关进行的审计。(四)向省长提交省本级预算执行情况的 地区省属资产经营公司的下属企业和省政府授权经营企业集团及省属处级事业单位(业务处直接审计的除外)的审计及其内部审计工作的指导、管理和监督;厂长(经理)离任经济责任 ...
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顺利开展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的若干规定》,结合国家税务局系统的实际情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律( 是否执行了'量入为出'的原则,能否保证基层征收单位必需的经费支出,能否保障税收工作的正常开展,支出结构是否合理,上报是否及时。(二)经费收入是否真实、合法 ...
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与实有资产定期进行核对,并在出现差异时采取适当的措施;(五)恰当履行受托保管协议规定的职责。 第二十六条注册会计师应当了解商业银行分级授权体系的以下要素:(一)有 影响:(一)组织结构及权力、责任的划分;(二)管理当局监控工作的质量;(三)内部审计工作的范围和效果;(四)关键管理人员的素质;(五)银行 ...
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以及有关经济活动应当负有的责任,包括直接责任和主管责任。 第四条本规定所称直属单位领导干部的直接责任,是指直属单位领导干部对其任职期间 机构依法独立开展直属单位领导干部任期经济责任审计工作。外经贸部人事部门、纪检监察机关和内部审计机构等有关部门应当建立联席会议制度,交流、通报直属单位领导干部任期经济 ...
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审计条例》代替)和审计署《关于对行政事业单位推行定期审计制度的通知》以及《铁路审计工作暂行规定》的要求,结合铁路高等院校实际情况制定本办法。 一、 目的是对学校的财务收支进行普遍的、连续的审计监督,使高等院校内部审计工作逐步实现经常化、制度化、规范化和审计质量标准化。达到维护财经纪律,保护国家财产完整 ...
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本部直属事业单位,各商会、协会、学会:为了进一步强化对事业单位财政财务收支活动及业务工作的监督和管理,保证外经贸部所属事业单位(以下简称“事业单位”)的主要业务工作的顺利开展,根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,现就加强事业单位审计监督工作的有关事项通知如下 ...
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