公司资产、业务重组以及与其他企业间的并购重组等情况;全面风险管理或内部控制体系建设的方案、措施及其实施情况;加强内部审计,防范财务信息失真、失实的措施 企业董事、董事会秘书补充发言。(三)省国资委、其他股东和监事会主席对年度工作报告发表意见、提出质询,董事长和其他董事、董事会秘书予以说明、解释。(四) ...
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完成规范的公司制改造,且建立了规范的公司治理结构;(三)企业内部财务考核与评价制度健全,并能以财务考核与评价结果作为制定股权奖励方案、监督检查股权奖励实施情况的基本依据;(四)企业财务会计报告实行注册会计师审计制度,财务会计无虚假记载,无违反财政法律法规 ...
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员工以产权为纽带与其他所有者结成利益共同体,增强员工对公司长期发展的关切度和管理的参与度,形成企业内部动力机制和监督机制,特制定本规定。第二条 ;(二)负责员工股权日常管理工作和收集、整理员工意见;(三)定期向持股员工报告员工持股会工作情况;(四)管理员工持股会备用金;(五)其他职责。第三十六条 对 ...
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复印件 附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件3:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件4:新技术、新工艺证明材料(如 年利润总额(万元) 年交税金总额(万元) 年净利润额(万元) 投资利润率 内部收益率 投资回收期(动态、年) 经 济 社 会 效 益 项目单位与农户的利益 ...
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的,应包括所聘人员的能力、表现以及各有关方面对其评价或反映。(六)企业改革与重组情况。主要包括董事会通过的下列方案、措施及其实施情况:公司及其子企业 或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况;加强内部审计,防范财务报告和向股东提供其他信息的失真、失实的措施及效果;加强投融资管理,防范重大失误的措施及 ...
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协调企业实施改制并到有关部门办理相关手续。 三、审计评估(一)市国有资产监督管理部门委托具有资质的中介机构对改制企业进行财务审计、资产评估,同时由审计部门对企业 审计与评估分离的原则,改制企业的审计、评估分别由两家中介机构独立完成。(三)审计、评估报告出具前,必须将初步结果在企业内部进行公示。公示时间 ...
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帐报告的年度会计报表。检查部门在检查会计决算时,对未能附送查帐报告的外商投资企业,依法责成其补报。 二、关于费用列支问题。在检查过程中,对企业 法律、法规的规定和主管财政机关或者财政部驻当地财政监察专员办事机构审核同意的企业内部财务管理制度确定的标准执行;对于未能依照我部规定向主管财政机关或者财政部驻 ...
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中介机构对改制企业资产进行评估。财务审计与资产评估不得聘请同一中介机构。(五)改制企业在清产核资、资产评估报告有效期内未能完成企业改制或企业资产价值发生重大 价款管理以及向管理层转让国有产权等问题,按国办发(2003)96号文件执行。企业改制中涉及国有土地使用权转让、划拨转出让或改为经营性用途的,应按 ...
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、利润总额不少于2亿元人民币或等值的自由兑换货币;4、母公司具有集团内部财务管理和资金管理经验。(二)有符合《中华人民共和国公司法》和本办法规定的 公司的可行性研究报告,其内容应包括成员单位最近3年的资产负债状况和生产经营状况以及中长期发展规划、设立财务公司的作用及其经济效益预测;(三)企业集团的设立 ...
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机构,而且正常运营一年以上。(二)科技企业孵化器性质、定位、发展方向明确,内部管理规章制度健全,具有严格的财务管理制度。(三)70%以上的管理人员具有大学 孵化器考核表》、经注册会计师事务所审计的上年度财务审计报告、入孵企业、毕业企业、淘汰企业名录、科技企业孵化器发展情况总结。每半年向市科技局报送统计 ...
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