审计质量,根据审计署《国有工业企业财务审计实施办法》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十三条的规定,制定本办法。关联法规:国务院部委规章 )长期投资在会计报表上反映是否恰当。第十二条 对企业固定资产及其累计折旧审计监督的主要内容包括:(一)固定资产是否真实存在并为企业所实际拥有;(二)核算 ...
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第一条 为了规范煤炭事业单位财务审计监督工作,保证审计质量,根据煤炭工业部《煤炭行业内部审计暂行规定》,制定本办法。 第二条 本办法所称事业单位, 、登记制度;(四)固定资产毁损报废是否经过有关部门批准,固定资产变价收入处理是否符合规定;(五)国有资产有无被无偿占用和流失等问题;占用的国有资产是否按照 ...
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审计实施办法》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十六条,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(3)条第二条 本办法所称固定资产 的影响;(二)分析工程造价;(三)测算投资回收期(静态、动态)、财务净现值、内部收益率等技术经济指标;(四)分析贷款偿还能力,评价项目的经济效益、社会效益、环境 ...
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国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,制定审计管理办法。有条件的保险中介机构可考虑设立审计工作委员会和审计工作部。审计工作委员会行使公司股东会、董事会及执行监事对公司审计工作的审查和监督职权。审计工作部是公司内部审计工作的常设机构,负责组织实施审计工作委员会制定的审计工作计划。条件尚不成熟的保险 ...
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,严肃财经法纪,保障社会保险事业改革的顺利进行。根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,特制定本制度。关联法规:国务院部委规章(2)条 凭证、帐表、查阅文件、资料、检查现金、实物,向有关单位和人员调查等进行审计,并取得证明材料。证明材料应当有提供者的签名、盖章。第十二条对审计 ...
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,并处二千元以下的罚款;(三)拒不提供有关资料或弄虚作假,隐瞒事实真相,阻挠审计工作正常进行的,对单位处三千元以下的罚款,对直接责任者和主管负责人, 实行承包经营责任制的,其承包经营责任审计,由企业主管部门内部审计机构或者委托的社会审计组织参照本规定执行。第二十一条本规定由市审计局负责解释。第二十二条 ...
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;各镇、街道应加强村、社区(经济合作社)集体资金投资项目的内部审计监督。各单位的内部审计工作应当接受区审计局的业务指导和监督。第二章计划管理第十条区 的人员(协审人员)参与政府投资项目审计工作。接受委托的社会中介机构应具体按照本办法第十三条规定的审计内容组织实施,对审计内容的真实性、合法性负责,并向区 ...
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重点关注政府、主管部门、建设单位责任人是否明确;3、病险水库除险加固项目前期工作开展情况,重点关注初步设计复核及审批是否规范,有无重大设计变更及其履行 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《全国病险水库除险加固专项规划》、《水利基本建设资金管理办法 ...
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江苏省地方税务局二OO七年五月二十八日附:国家税务总局关于印发《涉外企业联合税务审计工作规程》的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:为 纳税评估初评;《规程》所规定的纳税人信息资料的收集整理、审计项目分析与评价、会计制度及内部控制的分析与评价;起草被审计纳税人基本情况的报告并 ...
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审计文件材料立卷归档工作试行程序》的规定建立审计档案,按规定期限集中统一管理。第六章内部审计第三十二条内部审计是国家审计体系的组成部分,是 :(一)利用职权、谋取私利的;(二)徇私舞弊、弄虚作假的;(三)玩忽职守、给国家或被审计单位造成重大损失的;(四)泄露国家机密的。对直接责任人和单位行政领导人,可 ...
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