协调机制,做好社会保障和促进就业和再就业工作,减少不稳定因素。建设、房管、信息产业部门负责推进社会治安防范设施建设,指导物业管理公司参与社区和单位内部治安防范工作,搞好计算机互联网络的管理。市金融办负责协助金融监管部门指导各金融机构的安全防范工作,提高员工的安全防范意识,完善物防、技防设施,加强金库 ...
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总行业务司(局)、各分支行和行属企事业单位的稽核监督。第四条 中国人民银行内部稽核监督实行行长负责制,稽核部门对本行行长负责并向其报告工作,稽核业务上 的情况作出评价,提供领导机关和有关部门作为考核干部的依据。第二十四条 内部稽核人员应当忠于职守、依法稽核、客观公正、实事求是、保守机密、遵守职业道德。 ...
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三条实行资金一体化管理的企业集团所属财务公司,具备下列条件之一者可申请开办内部结算业务:(一)企业集团规模较大、且结算业务量较大的财务公司。具体 ;(五)企业集团主导产品名称、年产量、年度销售收入;(六)企业集团同意财务公司开办内部结算的文件;(七)中国人民银行要求申报的其他材料。第六条财务公司办理 ...
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,根据国务院和省政府有关规定,特制定本试行办法。第二条在省内注册的股份制企业内部发行股票,必须遵守本办法。第三条省政府授权省股份制试点领导小组(以下简称 及法定代表人签章(九)管理机关批准发行本次股票的文号及日期。第十三条企业内部发行股票,应委托经人民银行省分行批准的经营证券业务的金融机构办理承销登记 ...
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形式,推进国有企业建立现代企业制度,充分调动企业劳动者的积极性,增强企业的内部凝聚力,形成有利于企业长远发展的动力机制和监督机制,根据《中华人民共和国公司法 本办法适用于国有控股、参股的股份有限公司和有限责任公司。国有独资企业实行内部职工持股时,须按设立股份有限公司或有限责任公司的有关规定办理审批手续 ...
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,忠于职守,秉公办事,不得滥用职权,徇私舞弊、泄漏机密、玩忽职守。第七条 内部审计人员依法行使审计职权,受法律保护,任何部门和个人不得打击报复。第 、人员、审计成果以及其他审计资料的统计汇总工作。(三)负责对本地区旅游行业内部审计工作进行业务指导。(四)负责对本部门直属企事业单位的国家资产、财务收支、 ...
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调查队、企业调查队(以下简称城市、农村、企业调查队)、以及统计部门所属单位,应当实行内部审计制度,以加强管理和监督,严肃财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。 审计负责本局机关及其所属单位财务收支扩其经济效益的审计监督。第六条 内部审计工作的职责:(一)单位财务计划的执行和决算;(二)与财务收支有关的 ...
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维护用人单位和求职者的合法权益。第五条 煤炭部财务劳资部门负责对全行业内部劳动力市场进行管理、指导和监督。各省(区)煤管局(厅、公司)劳动工资部门负责对 、教育附加费等;10、承担企业劳动工资部门交办的其他工作。第九条 内部劳动力市场管理机构从事面向社会的劳务中介活动,必须要经所在地劳动行政部门或劳动 ...
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促进宏观调控,根据审计署《审计机关专项审计调查实施办法》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第二十条,制定本办法。 第二条 本办法所称专项审计 反映情况,提供有关资料,不得拒绝、阻碍专项审计调查工作。 第十二条 煤炭内部审计机构专门实施的专项审计调查,应当形成专项审计调查报告。 第十三条 对于 ...
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信息质量,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》 的,要限期纠正,并对相关责任人予以通报批评;(三)医疗机构违反财务会计内部控制制度规定,造成严重后果的,追究单位负责人的行政责任;对违反财经法规的 ...
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