资产定期进行核对,并在出现差异时采取适当的措施;(五)恰当履行受托保管协议规定的职责。第二十六条注册会计师应当了解商业银行分级授权体系的以下要素:( 因素的影响:(一)组织结构及权力、责任的划分;(二)管理当局监控工作的质量;(三)内部审计工作的范围和效果;(四)关键管理人员的素质;(五)银行监管机构 ...
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的问题及时反馈总局(国际税务司)。国家税务总局二○○七年三月二十七日涉外企业联合税务审计工作规程第一章 总则第一条 为规范和加强外商投资企业和外国企业(以下简称涉外 评估初评;《规程》所规定的纳税人信息资料的收集整理、审计项目分析与评价、会计制度及内部控制的分析与评价;起草被审计纳税人基本情况的报告并 ...
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全民所有制工业企业转换经营机制条例》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十五条,制定本规定。关联法规:国务院行政法规(2)条国务院部委 煤炭工业企业转换经营机制实施办法》的总体要求,建立了责权利相统一的单位内部自负盈亏机制和工效挂钩的分配激励机制;2、是否按照煤炭工业部构建煤炭企业“三个一” ...
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共和国经济合同法》、《中华人民共和国涉外经济合同法》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十八条,制定本办法。关联法规:全国人大法律(2) 要求是否明确。1、对已经有国家强制性标准或者行业强制性标准的产品,是否违反规定以低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订合同。2、对没有国家强制性标准,也 ...
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规定》第十条和(85) 审研字第217号《审计署关于内部审计工作的若干规定》第三条的要求, 民政部审计室已经建立,同时希望各地加强民政部门的财务监督,建立 ,应挑选党性强,作风正派,敢于坚持原则,熟悉财会业务的同志担任。 三、审计机构的组建和配备情况,请报部备案。 四、各省、自治区、直辖市和计划单列 ...
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的方式。如果一时难以建立公司内部审计网络,可以现有的专职审计人员为主、兼职审计人员为辅,合理配置力量,切实把“三步审计”工作开展好。如果以本单位审计 部的有关规定,企业内审部门要严格把关。 六、完善制度、规范工作必须进一步建立健全外经贸审计规章制度。驻部审计局将研究制定有关经理任职经济责任审计工作实施 ...
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以下问题:(一)在利用内部审计工作成果时,应当对被审计企业内部审计环境及内部审计制度的有效性进行适当评估,以合理确信内部审计结论的可靠性。(二)在 提交国资委。第二十二条经济责任审计工作结束后,审计项目组应当按照有关工作分工和审计档案管理规定,整理有关经济责任审计工作档案移交国资委和明确配合机构保管 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》的有关规定,制定本规程。关联法规:全国人大 完整性、严密性和有效性,主要包括:会计人员岗位责任制度、账务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、国有资产管理制度、财务收支审批制度 ...
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审计进行业务指导和监督,在实施审计时,可以利用企业内部审计的工作成果。第十二条股份制企业违反《审计法》、《实施条例》和本规定,拒绝、阻碍审计机关 申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。第十四条审计人员在办理股份制企业财务审计时,滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守,构成犯罪的,依法 ...
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和融资的可获得性;(三)通货膨胀和币值调整;(四)汇率和外汇管制;(五)与被审计单位使用的衍生金融工具相关的市场特征,包括该市场的流动性和波动性。 第 六条注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1411号--考虑内部审计工作》的规定,考虑内部审计人员是否具备与审计衍生活动相适应的知识和技能,以及 ...
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