环节,有何建议。“述职报告”应附有关说明材料的目录。2、“任期经济责任内部审计报告”的内容主要包括:(1)单位基本情况;(2)任期经济责任目标 将“年度经济责任目标完成情况表”上报上级主管部门(包括业务主管部门、干部管理部门、审计部门),作为上级主管部门分阶段性考核干部的重要依据。第六条任期经济责任 ...
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执行情况以及内审工作的开展情况,发现问题及时反映。 第十条经常性审计单位的内部审计工作,是实行经常性审计的基础。内审部门要做好以下工作: (一)对本单位的 要参加本单位有关生产经营的会议,查阅有关文件资料,全面了解经济活动情况,并在审计工作的实践中,不断提高政治、政策和业务水平,更好地发挥内审在企事业 ...
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包括:(一)拟聘请的会计师事务所简介;(二)拟聘请注册会计师的个人履历、从事银行审计工作的经历;(三)拟聘请的注册会计师资格年检记录;(四)会计师事务所对注册会计师 是保证内控制度有效性和提高内控水平的一个重要手段。通过审查内部审计的有效性,还可以帮助注册会计师发现银行内控的薄弱环节,并有针对性地进行 ...
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讨论。不适合与管理层讨论的事项包括管理层的胜任能力和诚信问题等。如果被审计单位设有内部审计职能,注册会计师可以在与治理层沟通特定事项前,先与 的规定保持了独立性作出声明;(二)根据职业判断,注册会计师认为会计师事务所与被审计单位之间存在的可能影响独立性的所有关系和其他事项,其中包括会计师事务所在财务 ...
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市场中介组织的要求,加快我国社会审计制度的建设;为了解决教育审计任务愈加繁重而国家审计和内部审计力量不足的矛盾,推动教育审计工作的发展,现依据《 ,增强职业道德意识和反腐倡廉的自觉性,掌握适应工作需要的业务知识和技能。今后,审计事务所从业人员一般应具有高中级职称,并应由注册会计师、注册审计师担任主审。 ...
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更加深入的改革、争取更大的发展。为此,加强管理,提高资金的使用效益,强化内部审计工作显得尤为重要。《教育部2001年工作要点》中明确提出:“严格内部 人员的培训。 五、采取有效措施,建立健全内审制度?在省级机构改革和高校内部管理改革进行中,许多省、自治区、直辖市教育行政部门和高校在机构精简、人员缩编 ...
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聘请注册会计师的审批程序和方式1998年中国人民银行下发了《关于加强外资银行外部审计工作的通知》(银发(1998)577号)。根据总行、分行、中心支行之间的工作分工 是保证内控制度有效性和提高内控水平的一个重要手段,通过审查内部审计的有效性,还可以帮助注册会计师发现银行内控的薄弱环节,并有针对性地进行 ...
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、直辖市、计划单列市及重点旅游城市旅游管理部门的内部审计机构,负责对本地区旅游行业法定代表人离任经济责任审计的指导和监督,并办理对直属企业和其他经营 应按外商投资企业的有关法律规定及合资(合作)合同的规定,组织实施离任经济责任审计。第二十八条各级旅游行业的其他事业单位(包括事业单位实行企业化管理的事业 ...
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责任;(二)就企业对外投资组建的经济实体的保值增值、财务收支、经济效益进行审计监督,维护企业的合法权益;(三)对企业投资的基本建设项目进行监督,充分发挥 专案审计;(九)办理董事会、监事会交办事项,并配合国家审计机关对企业进行审计。三、企业内部审计机构享有以下职权:(一)检查本企业(含分支机构)会计 ...
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、合法为重点,以促进实现我省国民经济持续快速健康发展为目标,进一步加强和改进各项审计工作,把服务经济发展落实到实处。当前,重点要围绕规范预算分配秩序和财政 审计手段现代化建设。五、加强对内部审计的指导和社会审计业务质量的监督。内部审计要在所在部门和单位的领导下,按照市场经济规律的要求,自我发展,自我 ...
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