,应当支持和保障财务会计及内部审计机构履行职责,严格遵守和执行财经法规,接受财务、审计部门和职工代表大会或者董事会、监事会的监督检查。第三章资金筹集和 报批。企业不得高标准修建和高档装修非生产性设施,不得挤占生产经营性资金。主管财政机关应当审查企业自筹基建资金来源。第十七条企业用公积金补亏或者转增资本 ...
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。关联法规:全国人大法律(1)条第二条内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。 内部审计人员专业技术职务资格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。第十五条内部审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密、不得 ...
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的,要向企业提出更正意见,促进企业内部管理科学化、合法化。 三、对外商投资企业所得税解缴及返还情况进行监督检查根据财预字(1991)135号文件规定, 上报财政部。 五、对外商投资企业有关会计事项进行监督检查根据国家有关外商投资企业应向同级财政部门和企业主管部门报送报表的规定,年度会计报表应在规定时间 ...
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的规定,结合企业的具体情况加以制定的规定,各地专员办事机构负责指导企业健全内部财务管理机构,配备好财会人员,督促企业按财政部“关于颁发外商投资企业建立 上报财政部。 五、对外商投资企业有关会计事项进行监督检查根据国家有关外商投资企业应向同级财政部门和企业主管部门报送报表的规定,年度会计报表应在规定时间 ...
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和监督。第三条 本办法所称的内部审计是指对部门、单位实施内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政、财务收支真实、合法、效益的活动。 (三)审核审计报告、审计意见书,督促有关单位落实审计意见和执行审计决定; (四)为内部审计人员履行职责创造良好的工作环境,提供必要的工作条件,帮助改善生活、工作 ...
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,必须贯彻执行国家的财经方针、政策,遵守财政法规和财经纪律。接受国家财政、审计、税务机关和上级主管部门的监督检查,逐步实行注册会计师的公正评价。第六条 费用定额以及计划采取的节约措施编制。第八十一条成本和费用计划的审批企业内部独立经济核算单位和基层施工单位及附属企业编制的年、季成本计划或责任成本计划报 ...
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机构请示汇报。审计机构应当采用有效的方式和途径,对审计组的审计工作情况进行监督检查。第四章报告准则第三十七条报告准则是审计组反映审计结果、提出 ,促进加强干部管理。第五条中小学校长经济责任审计,由任免该负责人的主管部门授权本部门内部审计机构组织实施。第六条中小学校长经济责任审计的主要内容是:(一)是否 ...
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(1)条第二条 本办法所称内部审计,是指部门、单位依法实施内部监督,检查会计帐目及其相关资产,监督与评价财政收支和财务收支真实、合法、效益的 向被审计机构或者单位送达审计决定书或者审计意见书;(六)对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定或者审计意见的执行情况。第十九条 被审计机构或者单位应当执行内部 ...
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与正常商业交往、违规违纪与违法犯罪、罪与非罪的关系,依法依纪作出处理。(四)切实抓好整改,完善监督制约机制。各级采购单位和采购代理机构,包括 检查内容 自查情况 自纠情况 1 是否与财政部门或其他部门存在隶属关系和利益关系情况 2 主要工作职能(如有缺位或越位履行的职能,应列举并说明原因) 3 内部 ...
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制度共同组成。《企业财务通则》主要规范了企业从事财务活动、实施财务管理和监督必须统一遵循的基本准则;分行业的企业财务制度是按照行业特点将通则具体化; 、操作和监督检查。 2.企业内部财务管理制度必须符合国家法律和财政财务政策、法规,贯彻执行董事会决议。 3.企业内部财务管理制度由企业财会部门负责起草、 ...
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