可进行抽审。对未列入年度审计项目计划的国家建设项目,非财政直接拨款的,项目主管部门或建设单位依照有关规定,组织内部审计机构或委托社会中介机构进行审计 项目主管部门不得批准财务决算。第二十一条 审计机关应当定期向市人民政府报告国家建设项目审计的结果,对审计中发现重大问题或情况,及时向市人民政府报告。审计 ...
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评估。第三十一条 单位核销对外投资,应取得因被投资单位破产等不能收回投资的法律文书和证明文件,并经集体审议批准。第三十二条 单位财会部门应当按相关 机构审批;组织下达预算;协调、解决预算编制和执行中的问题;考核预算执行情况,督促完成预算目标。第十一条 单位内部生产、投资、筹资、物资管理、人力资源、市场 ...
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会审汇编工作。定期或不定期组织对社团的财务检查。要按照《审计署关于内部审计工作的规定》,健全内部审计制度,对社团的财务收支情况等进行定期或不定期 的规定和国家有关法律、法规及《建设部对部属事业单位、社会团体财务监管暂行办法(试行)》(建综[2000]188号)的要求,针对社团存在的问题,定期或不定期地 ...
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通过审计,揭示物资企业经营管理方面存在的问题和薄弱环节,总结经验,研究提高经济效益的途径和方法,充分发挥内部审计机构的参谋作用。在开展经济效益审计时,要注意把 审计进行。在审计中要防止和纠正企业短期行为。承包经营责任审计具有较强的公证性,必须严格按照国家法律、法规、政策的规定进行审计监督,对承包经营者 ...
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应至少包括以下内容:(一)高级管理层对电子银行安全的认知能力与水平;(二)安全监控机制的建设与运行;(三)内部审计制度的建设与运行。第二十八条 电子银行风险 评估报告抄报中国银监会。金融机构报送评估报告时,可对评估报告中的有关问题作必要的说明。第四十六条 未经监管部门批准,电子银行安全评估报告不得作为 ...
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权益。坚决纠正企业改制重组、关闭破产中不遵守有关法律法规和政策规定的行为,查处造成企业国有资产流失和侵害职工合法权益等问题。四、进一步规范财务管理。严格遵守 》(国资委令第7号)、《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号)等有关财务监督、审计监督的法律法规规章,加强会计基础管理,规范企业财务 ...
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毛利4.期间费用5.营业外收支6.税金四、境外募股财务审计第四节股份制改组的法律意见书一、法律意见书内容与格式二、律师工作底稿第三章股票的发行与 .封面2.目录3.正文4.附录5.备查文件三、境外发行境内上市外资股招股说明书制作中的特殊问题四、上市公告书五、证券投资基金招募说明书*六、债券发行中应披露 ...
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机关报本级人民政府批准,由人民政府下达审计指令。审计机关可以直接进行审计,也可以由社会审计组织或上级内部审计机构进行审计。第六条审计机关及其工作人员应当坚持依法 的开发情况;(八)法律法规规定应当审计的其他情况。第九条审计中发现有关问题涉及企业领导人员任期以前年度的,可追溯到以前年度,一般不超过五年 ...
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的具体要求。可从以下十五个与商业工作密切相关的法律、法规和规章中,选择十个作为必考的内容。即:全民所有制工业企业法、企业破产法(试行)、 承包经营责任制有关财务问题的暂行规定国营商贸金融企业固定资产折旧办法及其补充通知3.审计人员除学习上述财会人员应学习的法规外,还应学习:审计署关于内部审计工作的规定 ...
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国家税务局制定的《税务行政复议规则》的规定做好复议工作。九、本通知为内部工作规程,不对外公布,执行中应注意不断完善。遇有问题,应及时向国家税务局反映,并 转让定价调查工作联系单省(自治区、直辖市)税务局:根据我局对企业转让定价调查、审计结果,请你局协助调查下列事项(或提供下列价格信息资料)。1.2.3 ...
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