,包括《清产核资报告书》、《整体资产评估报告书》以及最近一年财务审计报告; 清产核资及净资产分配工作中有依据地方性文件操作的,附相关文件复印件。 附: 办法、人事劳资管理办法、稽核管理办法、安全保卫管理办法和信贷管理办法等内部控制和风险管理制度办法。 (十一)经营发展规划。 要求对照商业银行监管标准, ...
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的会议纪要或工作记录;(二)包含环境事项的公开行业信息;(三)环境专家报告,如场地评估报告、环境影响研究报告;(四)环境审计报告;(五)内部审计报告;(六)尽职调查报告;( 第(一)项或第(二)项所述的环境事项,已在财务报表中进行了恰当的列报。 第四章出具审计报告时对环境事项的考虑第三十八条在形成审计 ...
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、事业单位、社会团体和其他组织;(二)银行、保险、证券等国有及国有控股金融机构;(三)国有及国有控股企业;(四)上市公司;(五)法律、法规规定需要开展内部 出具虚假的审计报告、审计决定。第十二条内部审计人员与被审计单位(人员)或者审计事项有利害关系的,应当回避。第十三条内部审计机构应当和财务会计机构 ...
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关系或者国有资产监督管理关系;(三)职责范围或者经营范围;(四)财务会计机构及其工作情况;(五)相关的内部控制及其执行情况;(六)重大会计政策选用及变动情况;(七)以往 的质量控制第五十六条审计报告是审计机关实施审计后,对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文书。第五十 ...
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分支机构的大额贷款情况和贷款企业情况,以及时有效防范各种风险。四、审计发现问题的整改情况国务院领导高度重视这次审计结果,在审计报告及有关的信息材料上作了 作了并账清理。同时我们立足于从制度上防止发生新的财务违规行为,积极推进财务管理体制改革,上收财务核算层次,清理内部账户,规范会计科目使用,提高了财务 ...
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工作的需要,本部门、本单位的有关职能机构及下属单位应及时向内审机构提供财务收支计划、预算、决算、报表及有关资料。本单位领导应将有关文件资料及时批转内 保管审计工作底稿、审计报告及有关资料。第六章 附 则第十六条 各级化工主管部门、各化工企业、事业单位,可根据本规定结合具体情况,拟定内部审计实施办法,并 ...
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简称和股票代码。(七)其他有关资料:公司首次注册或变更注册登记日期、地点;企业法人营业执照注册号;税务登记号码;公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。关联法规 及附注全文。如果上市公司被出具了有解释性说明或保留意见的审计报告,应当披露完整审计报告、财务报表及解释性说明或保留意见涉及事项的有关附注。第四 ...
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事业单位上报的年度财务决算报告应附决算审计意见书。关联法规:国务院部委规章(1)条第十四条 监督企业财产保值、增值:(一)检查企业财产在经营者任期 单位是否按规定开展内部审计工作,定期听取所属单位内部审计工作汇报,要求所属单位上报审计统计报表、审计工作总结、审计报告、审计决定及其他审计资料;(五)总结 ...
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统3表)指标解释:1、合计:系指煤炭内部审计机构通过审计实现促进企业扭亏增盈目标实际金额。2、小计:系指审计报告、审计结论中提出的增收节支建议,经被审单位 之和。本表10栏数字等于11栏至14栏数字之和。 (六)《审计计划完成情况表》(煤审统6表)指标解释:1、财务审计:系指对被审单位进行的财务审计, ...
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内部控制的有效性进行监督。董事会应当定期与管理层讨论内部控制的有效性,及时审查经理层或审计机构提供的内部控制评估报告,督促经理层采取整改措施。经理层负责执行 四章 业务经营控制第五十一条 保险中介机构应立足于防范业务风险,维护企业品牌、市场信誉和服务质量,确保业务操作合法合规。保险中介机构应当依据有关 ...
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